对,这些白条可以入账,但是汇算清缴的时候需要纳税调整。

去年发生了业务,因为质量问题,草坪不合规,多开的发票未收回款项,发票已经红冲,请问之前做的成本需要调整吗,分录怎么做
老师,对方因开票错误红冲了部分发票,我进项税额转出分录怎么做合适
销售不动产2026年增值税税率多少?
你好老师,个税系统工资薪金模块的本期收入,填基本工资➕加班+提成+三薪+话补+交补吗
老师,请问,被税务稽查,说收入报少了,成本报多了,这个我改怎么去核对,是根据已收款已付款,还是根据完工进度去核算收入成本啊?
老师请问下,奖金没出来,12月计提时计提少了20万,现在要怎么处理是最正确也是最合规的
老师,我们做银票采购汽车,目前银票已到期,但是已到期的银票对应的汽车未卖出去,也未赎证,请问会有什么后果么?
老师,民办非企业单位现金流量表的编制根据哪些流程做呀?
郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
那就是所有的客户佣金统一直接转给某一个业务经理,让他们进行分配给客户,是可以行的通的哈,不会说白条多了,会罚款什么的吧
不会,你只要把这些白条儿都拿出来调整了就行。
好的,谢谢老师,还有支付的一些货款,就是一千多的,对方不肯开票,嫌金额太少了,如何处理呢
最好还是需要开票,这样你们才能抵扣企业所得税。
就是对方坚持不开呢,还有几百几百的,那都到时候调整出来做纳税调增喔
对没有发票的话,那你就只能纳税调整。
好的,谢谢老师,那就是用公账支付还是可以支付的是吧
可以,你就想着把没有发票的调整就行。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您。