借:固定资产 贷:在建工程

原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师你好,在建工程转固定资产的分录怎么写
老师这道题的会计分录怎么写从固定资产转入在建工程开始
老师好,在建工程转固定资产时,进项税额要做转出吗,会计分录怎么写
在建工程转固定资产,会计分录怎么写
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我知道这一步是这样子的,但是我想知道就是整个从固定资产转到在建工程开始一起下来的那个账务处理,他的每一步是怎么写的?麻烦老师帮忙写一下。
借:在建工程1200 借:应交税费增值税进项税额156 贷:银行存款1356 借:在建工程80 贷:应付利息80 借:在建工程320 贷:应付职工薪酬320 借:在建工程200 贷:原材料200
那最后是不是在建工程转入固定资产?
最后就是把在建工程全都转入固定资产
老师那被替换的部分账务怎么处理呢
借:营业外支出 贷:在建工程