借:固定资产 贷:在建工程
原来的固定资产改造转入在建工程,后面发生的费用材料计入在建工程,完工后转入固定资产 老师 这样的会计分录要怎么做呢
老师你好,在建工程转固定资产的分录怎么写
老师这道题的会计分录怎么写从固定资产转入在建工程开始
老师好,在建工程转固定资产时,进项税额要做转出吗,会计分录怎么写
在建工程转固定资产,会计分录怎么写
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
我知道这一步是这样子的,但是我想知道就是整个从固定资产转到在建工程开始一起下来的那个账务处理,他的每一步是怎么写的?麻烦老师帮忙写一下。
借:在建工程1200 借:应交税费增值税进项税额156 贷:银行存款1356 借:在建工程80 贷:应付利息80 借:在建工程320 贷:应付职工薪酬320 借:在建工程200 贷:原材料200
那最后是不是在建工程转入固定资产?
最后就是把在建工程全都转入固定资产
老师那被替换的部分账务怎么处理呢
借:营业外支出 贷:在建工程