你好; 可以的。 这个是 因为 一个是权责发生制 一个月 按照开票来 报税的
有限合伙公司,每个月根据利润表各股东按照占股比例缴纳个人经营所得税,暂未分红,预缴个人经营所得税,这样怎么做分录
老师,最近天热买的盐汽水给车间工人喝的,计入什么科目
汽修厂的库存出库价格是按入库的价格吗
咨询下 重分类调整 这类凭证 一般要做到账里面吗?
老师 商品销售订单可以做为收入凭证吗
供应商开进来的票是水果大类,我们开给客户是详细的名称苹果,香蕉这些。做账怎么做,怎么结转成本
老师好,我司给别的公司对公汇款,但是没有及时开具发票,现在公司注销了,他说让他别的公司给开具这个金额发票可以吗
六月补1-5,月的保险做内帐是记在六月吗?
老师,员工借款年㡳抵年终奖,可直接报成年终奖吗?
老师好,发现6月份的增值税申报我们交了九万多,实际上还有20万的进项未做抵扣,这样6月份的申报可以作废,把交的钱返还回来吗
老师,以后发生房租减免,要开红票吗,那增值税税务局可退?
你好; 可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以 的
老师,由于停车场收费第一季度2万未开票收入,把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上,发增值税比我账上计提增值税多0.01元,(应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因)这怎么办?
你好; 差异金额走营业外收支去做平
1、借,营业外支出,贷,银行存款吗?2、可要给他调平?借,应交税费\\增值税0.01贷,主营业务收入\\xx收入?
你好 1. 是的。 要做平衡哈 ;
第2个分录可对?
你好; 1. 这个是 多缴纳的金额是对的借,营业外支出,贷,银行存款 2. 借,应交税费增值税0.01贷,主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的
多缴税这样可以吗,贷,应交税费\\增值税0.01,贷,主营业务收入负0.01,可以吗?
你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的