你好; 可以的。 这个是 因为 一个是权责发生制 一个月 按照开票来 报税的

社保基数调整,7月和8月有需要补缴的社保(系统10月自动生成,现已申报已补缴)。但是7月8月的工资早已发放,个税也早已申报。这部分社保差额在个税申报中怎么处理了?直接加到9月的税款所属期吗?
你好,当月计提社保当月缴纳和当月计提社保,次月缴纳。 我总结的这两种处理方式正确吗?
请问这次企业所得税变化的职工薪酬填写项目还怎么具体填?如果填错了已经申报完成下期还能改吗?
旅客运输服务,高铁,飞机这些为什么要自动填入? 电脑这边是带不出来的吗?
老师你好,房地产公司的预付账款科目的设置想向老师请教一下,假设阳光公司是预付账款的公司,一级科目是预付账款,二级科目是单位,阳光公司应该是三级科目,还是直接让阳光公司进到辅助核算科目。然后再辅助核算阳光公司干的a项目或者b项目。
请问集团公司承揽了燃气管网改造项目,是业主方,我们公司是集团下面的子公司与建设管理公司签订服务协议,服务主要为派遣专业人员负责项目服务,计量支付,政府文件提交结算,居民沟通协调工作等。我们公司是否可以对项目的勘察、设计、监理作为成本入账
老师,我们是非营利组织,刚刚收到捐赠,我确定捐赠收入,但是结账后显示有利润?在根据财务报表生成的所得税表后显示有利润,需要缴企业所得税?我这是不是不应该这么早确认捐赠收入,是不是等项目完结后在确认捐赠收入呢?这确定的捐赠收入也属于限制性的,为什么限制性的也交税呢?
老师首笔退税是不是哪票单证齐全退哪票呀。,
老师,管理费用可以后面可以跟水电费和物业费一起吗?
老师,我们是卖车的,宿营车,线路车,就是怎么核算每个月挣了多少钱?
老师,以后发生房租减免,要开红票吗,那增值税税务局可退?
你好; 可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以 的
老师,由于停车场收费第一季度2万未开票收入,把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上,发增值税比我账上计提增值税多0.01元,(应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因)这怎么办?
你好; 差异金额走营业外收支去做平
1、借,营业外支出,贷,银行存款吗?2、可要给他调平?借,应交税费\\增值税0.01贷,主营业务收入\\xx收入?
你好 1. 是的。 要做平衡哈 ;
第2个分录可对?
你好; 1. 这个是 多缴纳的金额是对的借,营业外支出,贷,银行存款 2. 借,应交税费增值税0.01贷,主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的
多缴税这样可以吗,贷,应交税费\\增值税0.01,贷,主营业务收入负0.01,可以吗?
你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的