你好; 可以的。 这个是 因为 一个是权责发生制 一个月 按照开票来 报税的

2022.3.至2023.2月房租60万今年3月开专用发票60万收款60万,财务上分期确认收入,请问第一季度增值税申报表收入和账上收入不一致,这行吗?
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
2021年3月收房租120万(2021.3至2022.2〉,开的专票,分2个年度确认收入,21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入(2022.1月和2月在2022年确认收),不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月,现2022所得税汇算清缴,所得税申报表收入可以直接2个房租的数字填吗?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
老师,以后发生房租减免,要开红票吗,那增值税税务局可退?
你好; 可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以 的
老师,由于停车场收费第一季度2万未开票收入,把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上,发增值税比我账上计提增值税多0.01元,(应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因)这怎么办?
你好; 差异金额走营业外收支去做平
1、借,营业外支出,贷,银行存款吗?2、可要给他调平?借,应交税费\\增值税0.01贷,主营业务收入\\xx收入?
你好 1. 是的。 要做平衡哈 ;
第2个分录可对?
你好; 1. 这个是 多缴纳的金额是对的借,营业外支出,贷,银行存款 2. 借,应交税费增值税0.01贷,主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的
多缴税这样可以吗,贷,应交税费\\增值税0.01,贷,主营业务收入负0.01,可以吗?
你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的