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2022.3.至2023.2月房租60万今年3月开专用发票60万收款60万,财务上分期确认收入,请问第一季度增值税申报表收入和账上收入不一致,这行吗?

2022-04-11 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 09:31

你好;    可以的。 这个是  因为 一个是权责发生制  一个月 按照开票来 报税的   

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快账用户6150 追问 2022-04-11 09:34

老师,以后发生房租减免,要开红票吗,那增值税税务局可退?

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:41

你好;       可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以    的  

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快账用户6150 追问 2022-04-11 09:47

老师,由于停车场收费第一季度2万未开票收入,把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上,发增值税比我账上计提增值税多0.01元,(应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因)这怎么办?

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:53

 你好;  差异金额走营业外收支去做平   

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快账用户6150 追问 2022-04-11 10:07

1、借,营业外支出,贷,银行存款吗?2、可要给他调平?借,应交税费\\增值税0.01贷,主营业务收入\\xx收入?

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:14

 你好 1. 是的。  要做平衡哈 ;     

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快账用户6150 追问 2022-04-11 10:15

第2个分录可对?

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:23

 你好;   1. 这个是 多缴纳的金额是对的借,营业外支出,贷,银行存款  2.       借,应交税费增值税0.01贷,主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的   

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快账用户6150 追问 2022-04-11 10:28

多缴税这样可以吗,贷,应交税费\\增值税0.01,贷,主营业务收入负0.01,可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:33

 你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的   

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你好;    可以的。 这个是  因为 一个是权责发生制  一个月 按照开票来 报税的   
2022-04-11
你好,为什么不弥补以前年度的亏损?
2021-04-18
同学您好,您开票了税需要正常计的,收入可以按月分摊
2021-06-21
您好 这个可以暂估成本费用入账 减少利润 不预缴企业所得税
2021-04-16
你好,同学。 你可以考虑暂估成本处理,来减少利润。
2021-04-18
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