你好; 可以的。 这个是 因为 一个是权责发生制 一个月 按照开票来 报税的

2022.3.至2023.2月房租60万今年3月开专用发票60万收款60万,财务上分期确认收入,请问第一季度增值税申报表收入和账上收入不一致,这行吗?
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
,你好老师,增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万,不含税为90万,21年3月把发票全部开了,增值税收入申报表为90万,但是按权责发生制分摊确认收入,现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入,税务局讲不行,必须一致,这怎么办?
2021年3月收房租120万(2021.3至2022.2〉,开的专票,分2个年度确认收入,21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入(2022.1月和2月在2022年确认收),不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月,现2022所得税汇算清缴,所得税申报表收入可以直接2个房租的数字填吗?
老师好,我们公司2024年开了一张发票,现在对方说让我们红冲再开一张,然后合同验收是在2025年9月,正常情况下,这张发票需要红冲么?还是对方要求红冲就可以红冲?
购买方是法定代表人的发票,可以入账吗
个人经营所得税C表填写时,汇总地怎么选
劳务公司有啥办法可以避免所得税 找人工发工资可以吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
老师你好,银行报表如何调,有课程吗
我司壬苯醇醚栓 的规格100mg*9粒,但供应商开的发票和提供的随货同行单的规格是100mg*9枚,请问这种发票我可以收吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,我还是没懂啥意思
研学服务费单位是什么
老师小企业会计准则跨年调差额是不是不用以前年度损益调整
老师,以后发生房租减免,要开红票吗,那增值税税务局可退?
你好; 可以的。如果确实减免了。 红冲收入是可以 的
老师,由于停车场收费第一季度2万未开票收入,把专票收入和未开票收入填到增值税申报表上,发增值税比我账上计提增值税多0.01元,(应该是未开票收入做账分解不含税收入和增值税的原因)这怎么办?
你好; 差异金额走营业外收支去做平
1、借,营业外支出,贷,银行存款吗?2、可要给他调平?借,应交税费\\增值税0.01贷,主营业务收入\\xx收入?
你好 1. 是的。 要做平衡哈 ;
第2个分录可对?
你好; 1. 这个是 多缴纳的金额是对的借,营业外支出,贷,银行存款 2. 借,应交税费增值税0.01贷,主营业务收入xx收入少缴纳的 是对的
多缴税这样可以吗,贷,应交税费\\增值税0.01,贷,主营业务收入负0.01,可以吗?
你好1. 多缴纳的确实是尾差 可以的