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老师 我付给总公司的利润这样做分录对吗

老师 我付给总公司的利润这样做分录对吗
2022-04-11 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-11 09:34

你好; 是的。 就这样来做分录的

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快账用户5883 追问 2022-04-11 09:37

那我可不可以做借:应付利润 贷:银行存款 年末一起转

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:41

你好;        可以的。   你可以一起的  

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快账用户5883 追问 2022-04-11 09:42

我不明白的是 我们今年要打120万 年末分录怎么做 不是还要转本年利润吗

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:49

 你好 ;     你可以先做计提在支付; 也可以支付了在补计提的; 看你实际情况   

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快账用户5883 追问 2022-04-11 09:52

那我年末一起转的话 本年利润怎么转

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齐红老师 解答 2022-04-11 09:55

本年利润年末转利润分配去 ;  我是建议你 当期转了利润给总部就当期做  借利润分配-应付利润贷应付利润去挂着哈   及时做; 怕久了你自己都忘记做账了   

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快账用户5883 追问 2022-04-11 10:05

我要重新建一个利润分配 应付利润的科目吗 我做的是直接在未分配利润里

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:13

你好 ; 是的。   建议你做下二级科目区分下 ;  是的  

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快账用户5883 追问 2022-04-11 10:24

年末还需要把二级科目下的转到一级科目吗

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齐红老师 解答 2022-04-11 10:27

你好;是的。 要把 利润分配-应付利润转利润分配-未分配利润去的  

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你好; 是的。 就这样来做分录的
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