你好,同学,你好! 1..借 利润分配-未分 贷 应付股利 2..借 应付股利 贷 银行存款

老师,上级要我们上缴利润435,000您看这分录是这样做吗? 借:利润分配未分配利润为43,5000 贷:银行存款43,5000
老师,内部交易卖产品给子公司,子公司做为固定资产,到了第二年年末我写了调整分录未分配利润-年初,这个未分配利润是指资产负债表的还是写利润表上的未分配利润?
老师公司资产负债表上面的未分配利润,需要支付给老板,分录是怎样写的? 帮我看看我写对了吗? 借 未分配利润 贷 银行存款
老师,从未分配利润给股份分红,该怎么写分录,我之前写的借:未分配利润60 贷:应付股利60 借:应付股利60 贷:银行存款60 但是我的资产负债表不平,刚好差60
老师,提取未分配利润的分录具体应该怎么做呀!我公司要注销,支付完所有负债及实收资本后,还剩下的钱要准给股东,我直接 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款,这样做完以后资产负债表和利润表的勾稽关系不平了。具体应该怎么做,谢谢
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的