你好,你怎么还做两次?
老师,请问分公司向总公司交利润上去,这个利润总公司需要缴纳增值税和企业所得税吗
请问老师,分公司上交净利润给总公司,总公司怎么做帐?
请问老师,非独立核算分公司上交总公司利润怎么写分录,
老师 我付给总公司的利润这样做分录对吗
请问老师,分公司应上交总公司利润是这样做分录吗?
买进半成品,我方加工后卖出,买进的半成品是入库存商品吗?
老师,刚面试个工作,应收太大,之前代账公司做的比较乱,好几年了,老板娘也不太想的起来,有些是收款了未开发票也没有申报未开票收入,有些公司注销了,这些账要怎么平呢,去年专管员让把这些补税了
公司帮员工承担的个人社保部分如何在汇算清缴调增,应该如何填写?
考过了初级,考税务的话一般一年考几科合适
老师,你好 公司24年12月入账了一办公桌固定资产,无发票入账;25年1月开始计提折旧; 请问企业所得年报申报的时候,资产折旧里面,关于这个固定资产的账载金额和税收金额该怎么填写调增
意思就是说按实卸的重量算入库,只是把采购单价做了调整,最终入库金额和付供应商金额是一样是吗
汇算填报期间费用明细表,发生的研发费用不知道需不需要填在这张表中?管理费用对应的项目只看到19行次研究费用,不知道和研发费用有关联吗?
承兑贴现息应该放到现金流量表哪一项?
老师,供应商说她还有4000多的货款还没有付给她,她之前是一般纳税人13%,现在改为小规模了,只能开1%,可以的吗
老师,如果企业是盈利的,注销的时候,法人还要按盈利的金额的20%交个人所得税是吗?
一个是利润分配科目,一个是应付利润科目,没有重复咋呀,老师你仔细看一下
上面的摘要不对,第一个是结转,第二个是计提
第一个是“结转本年度未分配利润”?第二个是“计提本年度应上交总公司利润”?
是的,对的,是这么做的。
感觉应该都用“计提本年度应上交总公司利润”了
计提是借利润分配应付利润,贷应付利润, 然后这个利润分配应付利润月末没有余额,结转到利润分配未分配利润。
那总公司怎么做分录呢?
借银行存款,贷投资收益。
钱没收到,是挂“应收股利”吗
可以的,可以这么做的。
具体怎么做分录呢?
借应收股利 贷投资收益就是了。
未分配利润这个科目不做处理吗?好像不全
总分公司直接应该不属于投资收益吧
那你分公司做了利润分配,正常的分公司不允许分红 你现在不是已经发生了分红了 你们要求分红不是吗
分公司没有股东,不会发生分红啊,你现在发生了。