这个可以全额体检增值税。

你好,老师,我们是小规模纳税人,上个季度购买了税控盘160,还交了服务费280,都是取得普通发票,这个440都可以全额抵减增值税吗?是初次领取
小规模公司,申报增值税时,抵扣了税盘维护费280,这个季度,税盘公司红冲了。我们要怎么做账,抵扣了的280要改申报吗
你好,我们是小规模公司开了专票,这个季度有税控盘280的发票,报税的时候不能增值税减免吗
你好,公司小规模,季度报,本月开了一张专票,这个增值税是当月报还是跟季度报的时候一起?
老师,我们是小规模纳税人,一个季度开的增值税专用发票3%,开了16万专票,我填写增值税纳税申报表的时候,填写增值税专用发票第二栏3%那一栏吧,也不能减免吧?
老师,固定资产没有及时入账,差了5个月才入账属于什么问题
老师好,员工工伤,公司给付的补偿金是做福利费还是营业外支出
老师,我们是一家木业公司,和农民购买木头生产木片,然后11月份我们开具的收购票不能抵扣,税务局叫我们12月红冲,做了反方向,那原来结转的成本要转出吗?
老师问一下,2024年度的企业所得税汇算清缴我昨天有更正过,原因就是24年度有税收滞纳金需要调增我当时申报时没有税前扣除,昨天刚刚有更正过了,也产生了滞纳金。那我后续帐务处理怎么弄?
老师,我们给房东一次交了三年的房租,房东不给我们开发票,我自己去税务局代开,是一次开三年的房租发票好,还是一年一年开好?
申报表里一个成本与一个实际发放工资这张图怎么填
老师您好,请问用友畅捷通T6资产负债表的公式是怎么设置的呀?整体公式有没有呀?有的话,麻烦老师发一下给我呀?谢谢老师
老师,你好,增值税未申报之前,确认抵扣的进项可以撤销然后再重新确认对吗?
老师,现在开不了差额征税了吗?那全额开的话,税负怎么办?
麻烦老师给个会计学堂的学习网址我呢?
但是报增值税的时候显示填报的不对
你填写在增值税减免税明细表里才行。
280是有填在减免明细表里面的,主表也填了,然后申报就显示这个页面
增值税减免税明细表里填了吗
是有填的
这个喝你那个税控盘服务费填写的没关系。
?税控盘服务费不是填在增值税减免税明细表里的吗
对,你是怎么填写的呀?是本期发生额和本期减免额都填吗?
是的是本期发生额和本期减免额都填了
Na应该没有问题呀,就是这么填写的。
应纳税额减征额这块儿是不是你增值税有减免?