你好,收不回来的计提坏账?

老师你好,请问下发票型号开错了一个字母,跟回来的进账不一样,这种发票是不是不行只能作废呢?
老师,请问一下我们这个月开了张普票出去,但是开错了,对方退回来了 我们想作废重开,但是第一联记账联不见了,客户联收回来了。这种情况能作废不
老师 您好 请问一下就是我们有一笔款收不回来了 发票也不能作废 怎么做账呢
你好,老师,请问下,我们去年公司多开了一张发票,一直没作废,有5500元,然后也做了账,一直挂在账上,没收回来,请问这个怎么处理,还可以作废冲红吗
老师,我想请问一下,我的应收账款有一笔账,实在收不回了,人家就是不给。怎么做账处理
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
我们是一般纳税人既销售宠物饲料又卖宠物用品税率按多少开票呢
公司不给员工上社保,怎样避免员工投诉?
红字发票怎样开具 具体流程
借资产减值损失。贷坏账准备。
老师 完整的分录怎么做呢
借资产减值损失贷坏账准备。借坏账准备贷应收账款。
哦哦 直接放在资产减值损失里面 不是通过营业外支出这个科目来体现吗
企业准则是通过资产减值损失这个科目。
计提是 借:坏账损失 贷:应付账款哈
是的,实际发生坏账时,就是这个分录。
老师 我们这个没有坏账准备的科目呢
你是小准则吗?那就直接自己营业外支出。
恩恩 那我就不用计提吗
是的,直接转到营业外支出。