。您好,借固定资产,贷库存商品。

我公司工会财务审查以前年度账务时发现:一笔购买固定资产的账实际支付金额比发票金额大,当时按照实际支付金额入账。现在计划把多支付的钱要回来,账务处理怎么做?以前年度差错需要调吗?
老师,我想问一下,就是以前的会计人员把公司以前年度的一笔固定资产入了库存商品,金额还比较大,我现在要怎么调账处理?
你好,我在本月发现2022年一笔分录做错了,应该计入库存商品的,但是我当时计入了主营业务成本了,我在这个月需要怎么处理去年这次做错的分录,属于较大金额的,如果通过以前年度损益调整,那么以前年度损益的分录我是做在这个月吗?报表项目我要怎么调整,具体的实操方法
老师 想请问一下 以前的代账公司做账把买来生产制造的电机当做固定资产入账了, 21年就入的固定资产,然后一直摊销到现在。请问下 我要调整 ,是不是直接用期末余值转到原材料去。如何调账呢? 汇算清缴怎么处理
12月之前的库存差额因数额比较大,刚接手,所以先把库存盘亏和盘盈的全部做了一笔分录调正,金额差计入了待处理财产损益,现在陆续找到一批货物的出处了,怎么再结转这个成本和确认相应收入呢? 我是内账会计
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
但是涉及这就问题,我现在是要从调整这个月才开始折旧吗?
这个严格来说,按照取得固定资产的第二个月计提折旧。
就是说去年没有折旧的要调整
是直接在本月把以前年度应该折旧的一次性折旧吗?
您好,可以这样处理。