对的是的,需要这么做的。l
老师2022年1月份工资在1月底发放了,然后再2022年2月份申报1月份个人所得税,那么在3月份做2月份账时,2月份计提的工作3月中旬发放,这个2月份的个人所得税就0申报是吗,每个企业都得有一个月的工资是0申报吧对不
公司个税从2021年10月至2月份未申报,4月才报税,缴纳个人所得税,在3月份计提工资时需要做个税的计提吗
请问1月份工资的个人所得税,是在1月份计提,2月份发放后,在3月份的时候登录个税扣缴客户端进行1月份工资的申报缴纳吗
在吗,2021工资都计提,1到10月份工资个税未申报,4月份工资发1到3月份工资,但是多发了3000元,2021年11月,12月个税申报,工资未发,现在要怎么处理?还没有所得税汇算清缴,我现在个税申报从2021年1月重新更正发放的金额,然后现在补发工资可以吗,这样所得税汇算清缴可以扣除吗
老师,你好!请问我这边公司是个运输部(小规模纳税人),是季度申报,计提王芳工资的时候和发放工资分别 4月份是5400元,5月份计提5000,6月份计提4600的话,请问季度申报时需要缴纳个人所得税吗? 4月份工资计提超过5000了,是不是意味着4月份这个月我季度申报时需要缴纳个人所得税20元吗?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
我公司是一般纳税人,小微企业执行小企业会计制度,24年6月成立进行做账,2025年5月才收到24年1至5月建厂的相关材料,表明在建工程金额有80万应转入固定资产厂房,2024年6月到今年5月份共计12个月计提固定资产折旧未计提,现在5月份要补计提28116.51元。如果计入制造费用,肯定会影响本月单位成本单价,可以计入到管理费用去,只去影响本月的利润吗?5月这个月我是按正常的计提。
老师,想请教这道题。C选项怎么不对呢?是因为是金融资产吗?所以不用公允。
会计分录如何做,老师
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
老师,只有个人所得税,4月份缴纳10月至3月份的个税,如何做账
借应交税费个税贷银行存款,这个就是缴纳的。
3月份做账需要计提吗?老师
需要的工资里面,上面的分录是完整的
你看不懂的话,你可以带进数据去,如果再看不懂的话,你把你举例的截图看一下,你写下来看一下可以吗。
老师,这个我3月份计提工资如何做分录
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资8360.34
老师个税是从他工资里面扣除的
借应付职工薪酬工资 贷应交税费,个税360.34 银行存款8000。
8000包含这个税吗?还是不包含?
上面写的是不包含的。
含这个个税的金额
3月份我计提4月份工资时如何做分录
借管理费用工资贷、应付职工薪酬工资8000 借应付职工薪酬,8000 贷应交税费,个税 银行存款。
老师,个税不需要再计提工资的时候做账是吗?实际发放工资的时候做账就行了对吗
好在工资里面已经计提了,你没有发现这个规律吗?你具体的工资是应发工资。