不需要写这个应交税费。

老师,小规模纳税人,季度销售不超过30万,免增值税,都是未开票收入,做帐时分录要不要做应交税费-应交增值税(销项税额)?
老师,这个月开始,小规模免税额,那实现收入,做分录时,要写应交税费-应交增值税(销项税额)吗?
老师,现在小规模开普票是免税,那我做收入分录时候,还要贷应交税费-应交增值税吗?
4月份起小规模开普票都是免税,分录要写应交增值税—销项税额这个吗?
老师,原先计入销项跟进项的税额要转出时计入的会计科目是:借应交税费应交增值税(销项税) 贷应交税费未交增值税 应交税费应交增值税(进项税) 这个分录是在实际缴纳增值税的那个月写的吗?另外写这个分录要写什么摘要?
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
老师,写图片这个分录就可以了么?
对直接这么做上就可以了。
老师,那季报的时候,增值税纳税申报表第9行,第10行都填5000元?
这个申报我怎么我没有申报过,您可以问一下其他老师。