您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
去年12月份申报未开票收入130万,现在4月份开票了,申报的时候在未开票收入里填写-130万,是这样操作申报的吗?
3月份申报了4月份1万元的未开票收入,分录怎么写
2月份进行未开发票收入申报,3月份开了,那分录怎么做呢
12月份,未开票收入已经申报了,1月份补开了发票,4月份申报第一季度的增值税的时候,怎么填,季度未超30万
1月份申报了无票收入 做了分录,2月份开具1月份申报的无票收入分录已做但未红冲1月份申报的无票收入分录,我现在应该如何进行账务调整
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写