您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)

去年12月份申报未开票收入130万,现在4月份开票了,申报的时候在未开票收入里填写-130万,是这样操作申报的吗?
3月份申报了4月份1万元的未开票收入,分录怎么写
老师,1月份入帐的未开票收入在2月份开票了,那么我2月份怎么入帐?怎么写分录?
2月份进行未开发票收入申报,3月份开了,那分录怎么做呢
12月份,未开票收入已经申报了,1月份补开了发票,4月份申报第一季度的增值税的时候,怎么填,季度未超30万