你好; 你们是报什么时候的; 是报22年1季度的吗 ? 你们这个是查账还是核定征收的? 是个体户还是公司 ?

老师,老板有家餐饮店,每月有开几万的发票出去,小规模季报未达起征点那栏都自动有当月开票金额的嘛,可是看他之前个税里季报的收入都是零申报,年度汇算里综合所得不能为零,看他写的是1,就是每月店里有开票不就代表有收入吗,然后个税又都是零申报,这不冲突吗?
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师 我今年二月的时候冲红了一张去年的免税发票 重新开了百分之一的 结果就是税没有少 但是收入冲减少了 这样的话我在第一季度申报的主管税务告知如果季度超了30就不能在当季冲销 等到几幅免税的时候可以冲 结果当时申报表我就是申报的税控那里280万 但是总收入290万 这样的话就等于税控冲了但是总额没冲 税就交的一个点 但是我季度销售额还是高 升一般纳税人了 以后就没有机会冲销掉那部分免税收入了 您看我这种情况应该怎么办
老师好!我二季度没收入,一季度有84万多的收入,小规模企业,在4月份季度报税的时候交了增值税,发票金额,税费都没错,就是我自己计算应交税费的时候少交了一分钱,记账凭证里就少了一分钱,自己当时不知道,就交了税款,到了二季度末结转的时候发现有一个转出未交增值0.01元,才想起来自己少交了一分钱的增值税进项,二季度报税都报完了哈,因为二季度没收入,我就零申报了,请问老师,我在7月份的时候需要做一个,借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01吗?老师,在二季度6月有一个转出未增值税的会计分录 借;应交税费应交增值税 —转出未交增值0.01 贷:应交税费 —未交增值税0.01
老师 请问一下就是我们23年3月份叫安装师傅去税务局代开了一张安装费普票95000元做成本发票,然后当时个人所得税我没注意看是代扣代缴的(因为以前我们这边都是当场直接连同增值税附加税一起交了)然后我没做代扣代缴,现在税务局查到这种发票我们没有做代扣代缴,要我们去更正个人所得税报表,联系之前代开发票那个师傅,但是其实去代开发票那个师傅是不承担税钱 都是我们公司去交那个税钱 然后现在税务局的说要按劳务报酬申报的话要交2万多的个税,我查了就是这个安装师傅如果23年都没有申报工资薪金 是不是可以用95000-60000元=35000*(1-20%)=28000*20%=5600去补个税 可以这样算嘛?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
21年9-12月的,查账征收,个体户,1月的时候,个税9-12月的季报我就把收入和成本输上了,底下有5w的利润还是应税所得额用那个专项6w抵扣了,个人综合所得年度汇算里就不能抵扣,薪资又不能为0,搞得现在报个人年度综合所得薪资那必须要填,填个1都要缴税
你好; 你工资薪金 ? 你个体户本身没有员工可以不报工资薪金个税的; 你有员工吗
我现在不知道怎么办,因为之前他都填0收入,我想着每个月也没到起征点,不用交税就填了收入和成本,结果现在综合所得那边薪资收入必须填,要缴税,那个季度和年度经营所得申报了再修改的话会有什么影响吗,我看电子税局上面可以修改 不能只有经营所得,没有薪资的吗?确实老板也没有拿工资
你好 ; 那你老板是有工资吗 。 你报错了 就去修改哈 ; 跟税务局情况说明下 ; 不报工资薪金个税 ; 你个人经营所得税正常写; 去找税务局情况说明下
有员工工资,那个我都加在经营所得成本里了,综合所得里的薪资不是指老板个人的薪资吗
老板没有拿工资,综合所得个人的工资薪金不能填0,这怎么弄
你好 你报老板的个人经营所得税 这个 里面的经营者的工资不能税前扣除个人经营所得税的; 员工的工资可以 做税前扣除 ; 区分下就行 了
还有一个问题,就是店里亏损的话,经营所得收入和成本也照填吗,它底下税额那些会变负数或者为0吗
你好; 是的。 据实写; 只是亏损了不缴纳 所得税而已; 正常去写哈
是的,老板没有拿工资所以经营所得里不包含的,现在是综合所得里又必须得填工资薪金那栏,老板没有薪资怎么填呀
你好 ; 你员工没有工资吗 ? 你员工好多 ; 你把具体栏次截图来看看
我没在电脑前面,就是员工工资不是在经营所得里吗,老板没有工资,可是综合所得里工资薪金不能为0,那要填什么?填个1可以吗
你好 ; 你在报汇算表里面 ;这个里面要写员工工资薪金 哈; 老板工资是要在纳税调增事项里面去调增
啊,好复杂,早知我就跟着他一直零申报了
你别去报老板工资,正常不要报,报你员工就行了,下次记得就行了