同学您好,您这借原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付账款等银行存款(增值税的税务)

老师好!方便帮帮看下我单位购进口的原材料回来,看下分录怎么做啊?我怕自己一直做下去会错的,照单据比你看下。
老师你好 这题插值法的题怎么也做不出来了呢?能简单帮我写一下吗?不是分别把12%和13%的数据带进去吗?我怎么得的不对呢,不会算了
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我这样做分录的,看下对不对?借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1612695.32 是这张的
这张的分录又是这样的啊 借:应交税费一进口进项税185531.32 贷:银行存款一工商银行185531.32 怎么不平啊,应该我错了,麻烦老师给看看
您贷应付账款的金额不应该是加进项税额的
老师,不明白你说的是哪张,借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1612695.32,,,,这张没啊
文老师,可以回复一下吗
是什么,就是这一张的,您的应付账款应该是不含增值税的货款的,增值税是您在海关缴纳的贷银行存款的
借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1427164银行存款185531.32
上面这个进口增值税185531.32元下月用来抵扣啊,又怎么做分录?
老师,麻烦帮我看看,。谢谢
文老师,可以帮我解答一下吗
您正常在进项税额里面就可以了,下月有销项税额就可以抵扣,
借库存商品(完税) 应交税费应交增值税进项185531.32 贷银行存款 记账可以正常记账,不认证就可以 老师是这个分录吗?
您当月正常勾选生可以的