同学您好,您这借原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷应付账款等银行存款(增值税的税务)

老师,你好,我们公司采购进来的原材料是公斤的,发出去外加工,回来是一个个的单位,我要怎么入账,加工费怎么入账?如下图看我入的对不对?谢谢
老师,你好,麻烦你帮我看下这个事业单位的财政直接支付人工工资中的预算项目,为什么有部分是公用支出,有部分是人员支出,他们都包含什么,这个做会计分录怎么做,谢谢老师
老师好!方便帮帮看下我单位购进口的原材料回来,看下分录怎么做啊?我怕自己一直做下去会错的,照单据比你看下。
请老师看我发的进口报关单,写这下带有数字的分录。谢谢!希望会做进出口贸易的老师来回答,我们公司以FOB价进口一批货,报关单上金额是186721.62元,缴纳进口关税1万元,进口增值税2万元。进口报关单上还有运费3343.85美元,请老师帮忙写一下采购进口货的分录,谢谢!
老师,帮我看一下这个分录有误吗?我看以前会计做这个分录,我总觉得不对,分录如下: 购进商品:借:库存商品-某某商品100 贷:应付账款100 借:主营业务成本100 贷:库存商品100 请问这个结转商品的成本对吗?不应该是结转已销售的成本吗?怎么看这个分录好像是表达购进商品,顺便结转购进的购进的成本?这个分录是在表达这个意思吗?是不是搞错了
老师13题d选项移送环节不是不征税吗?这里怎么还交税
小规模纳税人能直接开专票吗?
老师,您好,请问下财务核对了进销存,如果老板不信任,怎么检查?
请问企业所得税年度申报表中的职工工资薪金表中需填报的职工社保费是单位缴纳部分还是个人缴纳部分呢
找朴老师解决问题,谢~ 1、3月已开票金额411万,货款也是3月收到 2、现客户那边要求说要红冲发票,请问可以吗 3、3月的税都已经交了,如果现在红冲的话,税局会退税吗? 4、这笔那么大的金额要红冲,税务上有问题吗?
老师,这里怎么更改?
老师您好,投资收益需要交所得税吗?
预收冲应收时预收账款科目是做贷方负数还是做借方也可以
老师,企税报表,已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该如何填写呢,需要注意些什么呢
老师,社保基数调整,需要补缴1-9月份调整部分,因为涉及有已经离职的人员,且补缴数额较小,如果公司全部承担费用,账面怎么做?
我这样做分录的,看下对不对?借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1612695.32 是这张的
这张的分录又是这样的啊 借:应交税费一进口进项税185531.32 贷:银行存款一工商银行185531.32 怎么不平啊,应该我错了,麻烦老师给看看
您贷应付账款的金额不应该是加进项税额的
老师,不明白你说的是哪张,借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1612695.32,,,,这张没啊
文老师,可以回复一下吗
是什么,就是这一张的,您的应付账款应该是不含增值税的货款的,增值税是您在海关缴纳的贷银行存款的
借:原材料一破碎铜(再生铜原料)1427164.00 应交税金一进口进项税185531.32 贷:应付帐款一泰国1427164银行存款185531.32
上面这个进口增值税185531.32元下月用来抵扣啊,又怎么做分录?
老师,麻烦帮我看看,。谢谢
文老师,可以帮我解答一下吗
您正常在进项税额里面就可以了,下月有销项税额就可以抵扣,
借库存商品(完税) 应交税费应交增值税进项185531.32 贷银行存款 记账可以正常记账,不认证就可以 老师是这个分录吗?
您当月正常勾选生可以的