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老师,咨询您个事情,就是培训行业,培训老师是兼职的,现在没有发票,这边想暂估一下成本发票,这个分录该怎么写[苦涩]

2022-04-12 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 09:06

你好 借:劳务成本,贷:其他应付款 借:主营业务成本, 贷:劳务成本

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你好 借:劳务成本,贷:其他应付款 借:主营业务成本, 贷:劳务成本
2022-04-12
你好,按照劳务报酬代开发票作为成本费用入账处理
2019-09-26
那么你这个是 借:业务活动成本 贷:应付账款 后面7月份支付 借:应付账款 贷:银行存款
2023-09-07
同学你好,需要发票才能计入费用。这种情况,是为公司外部人发生的费用,是需要发票的。
2023-11-21
你好,把补计提的金额和原来分录一样,只是把主营业务成本改为以前年度损益调整或利润分配-未分配利润就可以
2021-08-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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