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老师,下午好,我这边是一个民办非企业单位 职业技能培训中心,就是有叉车培训,压容器培训这些的,3月份有2张发票都是购买的饮料,一张发票5000多,但是支付是7月份才银行支付的,那现在我做账是怎么做账?做什么费用好?公司说是给学员的。

2023-09-07 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 15:49

那么你这个是 借:业务活动成本 贷:应付账款 后面7月份支付 借:应付账款 贷:银行存款

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快账用户8198 追问 2023-09-07 15:59

老师,她是7月份才拿来这个单,所以3月份时候没有做,那7月份现在还要做这笔借:业务活动成本 贷:应付账款 分录吗

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快账用户8198 追问 2023-09-07 16:01

摘要要怎么写笔记好?

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快账用户8198 追问 2023-09-07 16:01

摘要要怎么写比较好?

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齐红老师 解答 2023-09-07 16:01

你如果3月份没有做,那么做到7月份是可以的

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那么你这个是 借:业务活动成本 贷:应付账款 后面7月份支付 借:应付账款 贷:银行存款
2023-09-07
这个是员工自己承担的,从工资里扣。然后那就不能给公司开发票了,是给个人开发票。 单位垫付时 借其他应收款贷银行存款。 发工资的时候扣回来 借应付职工薪酬贷其他应收款。
2024-01-11
你好,你这样操作室是可以的
2024-09-09
您好,理清你单位的账务首先的理清你单位的业务实质,是否有相应的合同协议进行支持,如果对外资金流入流出都是你单位的收入和费用,那就涉及你单位税费了,如果只是代收代付,是否有合同约定,由于大额发票开给各企业,就是各企业的费用,对你单位只是资金往来的问题了,相应原始凭证就是银行回单,小额发票开给你单位只能作为你单位费用入账,不可以做往来代收代付,同时还必须有相应资金流水来支持你单位费用发票
2023-12-26
你好!根据你说明的情况,需要分情况处理
2023-12-26
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