借应付账款贷银行存款,你们当时银行支付的吗?

请问,其他应付贷方挂帐,实际此笔业务已完结,现在该怎么处理
老师,应付账款,贷方有余额8000,已确认已经付了,但以前没有销帐,现在要平帐!怎么处理!没有看到银行流水!怎么处理????
应付账款余额在贷方,业务已完成,怎么处理?
去年收到普票已入账,付了一半货款;现业务无法完成,要取消业务,对方应开具负数发票并退款,但对方又无法开具负数普票,我应付款的余额应怎么处理?
老师,那应付账款长期挂账怎么处理,应付账款借方余额,应付账款贷方余额,有几种处理方式
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
是的,由于有返点,对方直接以退款打入对公账户
借应付账款贷银行存款,然后返回来的,借银行存款,贷营业外收入。