您好,用行程单就可以计算抵扣。

老师好,我们公司通过票务公司订机票,对方开发票给我们,请问到时候我们抵扣进项是凭行程单计算抵扣吧?如果是非公司的职工,我们负担机票钱,要如何做帐,如果可以抵扣?
如果没有开具发票,只有航空运输行程单或者车票这种凭证,是不是可以通过计算进行抵扣?
请问老师,如果通过携程网订的机票,没有行程单,我不抵扣进项税的情况下,可以用携程网开具的发票作为差旅费吗?
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,也就是机票钱,我们一般是不是作为差旅费?而且一般没有发票,只有一个行程单,这个只能算是普通发票不能算是增值税专用发票对不对?这个进项税额得自己计算?
老师,旅行运输抵扣凭证,勾选统计中航空为0,有航空公司代开的发票和行程单也可以申报表添加进去吗?
老师,做工商年报的时候,这个认缴出资时间怎么填
老师您好, 更正要改的月份申报表 及财务报表,以后报表的逻辑关系也要对才可以,那今年怎么做凭证呢?比如,2025年需要补无票收入100万了,25年的财报和报表也改了,那26年要是还做凭证增加100万收入,要是延续以前财报的数据,是不是就重复了。今年负债表的年初数要和税务更正过的数据一致吧,那26年的凭证再做就重复了,怎么能做到账和表一致呢?不知道我表达的对不对,谢谢您
老师,请问工商年报中的纳税总额具体包括哪些内容?包括印花税和个税嘛?
请问老师,我用的是柠檬云财务软件。客户要求分项目做,利润这块我怎么才能几个项目的盈利情况呢
你好老师 牙科诊所可以办个体吗还是必须是公司形式
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
老师,面试投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理