行程单可以申报表添加进去
1⃣️滴滴发票,公交车电子普通发票,地铁电子普通发票(前面这些凭普票就可以抵扣进项税的对吗?) 2⃣️注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的铁路车票票面金额÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金额÷(1+3%)×3%。(第二类情况是凭注明旅客身份信息的客运票抵扣进项税额?)请问老师我的理解有问题吗?
【案例】:A公司为增值税一般纳税人业务1:2020年9月发生有形动产经营租赁业务,开具4张13%税率的增值税专用发票,金额合计1200000元,税额合计156000元(销项税额);销售应税货物,开具1张13%税率的增值税普通发票,金额80000元,税额10400元(销项税额)。业务2:购进按规定允许抵扣的国内旅客运输服务,取得1张9%增值税专用发票,金额50000元,税额4500元(进项税);取得1张注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,票价2000元,民航发展基金50元,燃油附加费120元(进项税);取得5张注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金额合计2060元(进项税)··购进一栋不动产,取得1张9%增值税专用发票,金额1500000元,税额135000元(进项税)。业务3:该企业当年符合增值税进项税加计抵减政策,并已通过电子税务局提交《适用加计抵减政策的声明》。当期可抵扣进项税额按10%加计抵减。请按业务内容在增值税申报表电子表格中填列数据。
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生产和销售业务,2021年5月有关生产经营情况如下:(1)以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%;销售部员工乘坐飞机到国内多地出差,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元、民航发展基金2000元;为庆祝劳动节,将外购的300条空调被作为福利发给职工;为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工;将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销;将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具加工厂;出租一处经营用房。已知:销售增值税税率为13%,购进航空旅客运输服务进项税额9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题:(1)计算甲公司当月销售L型办公桌增值税销项税额,并列出甲公司出租经营用房应缴纳哪些税;(2)甲公司当月取得航空运输电子客票行程单,计算准予抵扣的进项税额;(3)列出应视同销售货物征收增值税的业务。
2019年9月有关经营情况如下:(1)购进一批生产用零部件,取得增值税专用发票注明税额260000元。(2)购进一批生产工具,取得增值税专用发票注明税额1040元;因管理不善,该批工具当月全部被盗。(3)向银行支付贷款利息,取得增值税普通发票注明税额1200元。(4)购进与生产经营有关的住宿服务,取得增值税专用发票注明税额300元。(5)购进国内旅客运输服务,取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,票价共计21800元;取得公路客票,票面金额共计3090元,其中有309元的客票没有注明员工身份信息(6)采取折扣方式销售M型洗衣机300台,含增值税单价5650元/台,折扣额565元/台,销售额与折扣额在同一张发票上的“金额”栏分别注明;另收取洗衣机的包装物押金67800元。(7)采取以旧换新方式销售N型洗衣机400台,含增值税单价4520元/台,旧洗衣机折价339元/台。已知:增值税税率为13%;航空旅客运输服务按9%计算进项税额;公路旅客运输服务按3%计算进项税额;甲公司取得的扣税凭证均符合抵扣规定。1:求当月甲公司销项税额
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事各类办公家具的生成和销售业务,2021年5月有关生成经营情况如下:1、以还本销售方式向乙办公设备租赁公司销售一批L型办公桌,取得含增值税销售额1695000元,合同约定甲公司5年向乙办公设备租赁公司退还全部货款的80%。2、销售部员工乘坐飞机到国内多地出差取得注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,行程单上注明票价合计87200元,民航发展基金2000元。3、为庆祝劳动节,将外购的300台空调作为福利发放给职工.4、为表彰先进,将委托加工收回的10组实木书柜奖励给公司十佳员工(书柜成本300元/组,成本利润率10%)。5、将自产的200张会议桌交付丙家具商城代销(不含税单价800元)6、将购进的3台数控开料机床作为投资提供给丁家具工厂(同类机床不含税市场单价15000元)。已知增值税税率13%,购进航空旅客运输服务为9%,取得扣税凭证均符合规定,并于当月扣除。要求:根据上述资料,计算甲公司5月应纳增值税税额。
请问社保申报每月几号需要申报缴费
老师。。你好。。我是33期学员。。老师的讲解中长沙卓越是商贸型企业 。 我想学习生产型企业的账务 课程中老师会讲到吗
请问老师,新租赁准则有使用权资产和租赁负债,税务申报财报时,这两个报表项目的金额要剔除吗?
给对方多开票,对方不给红字票点确认怎么办
公司做了地坪,开了发票过来,上面开的建筑服务,耐磨固化地坪。这个发票怎么入账
老师好 请问如下图,为什么银行内部营业机构(是指银行的分行、支行这些吗?)支付的利息可以税前扣除?是为什么就银行特殊可以但除银行外的其他企业内部比如分公司这些之间借贷就不可以?谢谢
去年初创公司没有实缴,营业账簿印花税要加税种零申报吗
个升企到底保不保留之前个体户的日期啊,老师
老师,想问问,22年跟23年的费用发票现在还能报销吗
报关单是cif成交方式,总金额10000,运费390,保费10块,但实际上保费10块钱买家直接付了,这种情况下如何做分录和确认收入
是携程代开的发票中备注栏备注了行程内容和员工名字 这种发票也可以进项抵扣吗?
老师,银承贴现的手续费,银行发票没有回。这部分入什么科目?可以先暂估费用吗?
这个没有用,有用的是行程单,
好的 老师 下一个问题你回答一下
可以先暂估费用 的,同学