您好。。如果您想用这张发票就寄差旅费。
老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
请教一问题,请问公司员工的车用到公司,该怎么管控费用 ,因为有些人没有用到公司,加油的费用也拿到公司来报销 ,这个应该用个什么表格来管控,因为一般我们业务和跟单他们出去业务都是拿来公司报销的,还有一个就是销售及管理 费用应该怎么管控的
同事拿自己出去玩开的费用发票,拿回公司,公司不用报销的,单纯拿这发票来增加成本费用的,借管理费用,贷库存现金,可是我库存现金没有钱的
你好,就是同事出去玩开了一些费用票回来,公司不用报销的,就单纯是拿给公司增加成本的,这种怎么做账务处理
老师好,高速通行费是公账付款的,也有开电子发票回来,这个怎么做账务处理,以前的会计只做了付款给高速公路的公司,发票回来就做管理费用,账上一直挂着账,这个要怎么处理啊
因为不用公司报销的,我想知道贷方怎么处理
不用报销。贷方用营业外收入。
就是借管理费用贷营业外收入这样吗有没有其他影响
是这样处理就是要交所得税。
我就是拿这些费用票就是想少交税的
你好 没有少交,你记营业外收入了 这要交所得税的呢