你好 ; 你们合同这个 是 6T 那你这个发票按合同开。 那你实物要换货回来成6T的不?

1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
老师,原料合同6T,实到5T,发票已开6T,对方说补货的,发票也已勾选,待补货的1T材料本月底前未到货,财务软件里没有在途物资这个科目,这个发票要怎么入账?对方送货单实际也只开了5T
3.某企业为增值税一般纳税企业,材料按实际成本核算,适用的增值税率为13%,2019年5月份发生下列业务: (1)开出银承兑汇票一张,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的货款。该票据为带息票据,票面利率10%,期限6个月,并按0.5%支付银行承兑手续费。 (2)采用托收承付结算方式从 B 公司购入一批甲材料,专用发票注明价款100000元,增值税13000元,对方代垫运杂费400元(不考虑运杂费增值税)。材料已运到并验收入库,款项尚未支付。 (3)上述银行承兑汇票到期,企业付款给 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付货款的5650元,5月15日,与 C 公司签订销货合同,供货金额10000元,应交增值税1300元。5月20日,按合同规定,向 C 公司发出货物,确认销售实现,余款在发货后一周付清。一周后,收到 C 公司补付的货款5650元。
老师,请帮我分析这个思路对不对:因为之前做账一直不对,没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来,也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致,用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步,我想知道下一步我应该怎么做,因为我企业都是当月货款下月开票的,所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
劳务外包,找劳务公司代发工资,对方说要在当地预缴,是否有这个要求?建设项目
建筑公司一直买回大量的苦荞茶,怎么做账比较好呢
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
货物是还要补发1T的,只是当月底前未到,票已按6T勾选了
你好 ; 那现在勾选到时要及时 补做给你们。 次月会收到不
会的,就是本月6T的票要怎么入账,实际送货单与入库单都是5T
你好; 那你就 收到 5t就做这么多即可。 后面收到 1t 在做账即可 。 不去暂估哈
发票借:原材料5T,本月多余1T的发票用什么代替?
你好 ; 多的发票放着就行了。 多的 金额不入账 ; 就按你实际做 ;后面收到1t的到时用发票复印件