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老师,原料合同6T,实到5T,发票已开6T,对方说补货的,发票也已勾选,待补货的1T材料本月底前未到货,财务软件里没有在途物资这个科目,这个发票要怎么入账?对方送货单实际也只开了5T

2022-04-12 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-12 12:41

你好 ;    你们合同这个 是    6T   那你这个发票按合同开。 那你实物要换货回来成6T的不?   

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快账用户8620 追问 2022-04-12 12:43

货物是还要补发1T的,只是当月底前未到,票已按6T勾选了

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齐红老师 解答 2022-04-12 12:46

 你好 ;     那现在勾选到时要及时 补做给你们。 次月会收到不   

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快账用户8620 追问 2022-04-12 12:47

会的,就是本月6T的票要怎么入账,实际送货单与入库单都是5T

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齐红老师 解答 2022-04-12 12:57

 你好; 那你就 收到 5t就做这么多即可。   后面收到 1t 在做账即可 。 不去暂估哈   

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快账用户8620 追问 2022-04-12 12:59

发票借:原材料5T,本月多余1T的发票用什么代替?

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齐红老师 解答 2022-04-12 13:39

 你好 ;      多的发票放着就行了。  多的 金额不入账 ;  就按你实际做  ;后面收到1t的到时用发票复印件 

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你好 ;    你们合同这个 是    6T   那你这个发票按合同开。 那你实物要换货回来成6T的不?   
2022-04-12
你好!你的意思是发票一次性开给你们,但是材料分批次发给你们,可以通过在途物资科目核算
2023-04-28
你是当月采购的货物,下个月才会收到发票吗,你收到货物,就要暂估入账的
2022-11-22
你好。如果一开始领用多了计入了成本 。 后面 就按实际剩下的材料去冲这个项目成本 计入下一个项目成本去
2021-12-22
你好 5月10日 借:银行存款,贷:预收账款 5月20日 借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 收到 C 公司补付的货款5650元 借:银行存款,贷:预收账款
2022-05-08
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