报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话,你这个资产处置损益已经病倒了,你的利润和你单位的利润一起申报。

老师,请问一下,我们公司买了一辆车入固定资产,用了差不多一年就卖了,但是卖的时候开发票只开了十多万发票,卖的当月做未开票收入以收到真实金额申报增值税,这样存在什么税收风险,资产处置损益在借方,企业所得税汇算清缴需要调增吗?
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
老师你好,我单位销售房屋,当月开具增值税发票287万,当月增值税申报表按5%差额征税149万确定的收入,当月企业所得税申报表的收入按多少填,填在哪里
老师你好,我们出售固定资产有资产处置损益,然后增值税申报表自动带出在销售额里面。我想问的是所得税申报表营业收入要不要加上这个出售固定资产开票的金额。不加的话,所得税申报表营业收入和增值税申报销售额对不上
老师好,我房地产公司在2022年11月办理竣工验收,今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票,根据2009/31号文,在完工年度企业所得税要申报毛利差,现在我填报所得税年度申报表的时候,可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗?因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ,这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致,万一税局跳出预警,这个书面解释可以吗?
老师好,我们做25年的审计,审计人员要23和24年的账套数据,需要给吗?
老师,我们是国际货运代理公司,发生的垫板费,客户要求开票,开票项目是经纪代理服务**代理服务,垫板费怎么写呢
公司要变更法人,减资两项 办理业务时有没有先后顺序 应该先变哪个呢
老师,法定盈余公积如何计提并结转?
老师你好,查账征收的个人独资企业,法人平时申报缴纳的经营所得税,现在个人所得税申报的时候经营所得算上吗,申报退税吗
老师为啥注销说是所得税25%为啥呢
员工报销机票公司名称开成繁体字了,税号没错。这张发票可以用吗?
老师,因为没有对方对公账户,现在是公司对公转账给员工个人,个人在去购买燃气开发票回来,那公司转账给员工这个款,这个要写付款单还是借款还是什么单据?转账的内容备注怎么写?
25年已暂估成本,计入主营业务成本,未付款未收到发票,26年收到发票,应该怎么做账?
老师,离职补偿金必须按N+1吗?可以2N或者不按这个计算吗?