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老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填

2022-04-12 13:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 16:05

报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话,你这个资产处置损益已经病倒了,你的利润和你单位的利润一起申报。

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报表里面是按照139万去填写销售额的。所得税的话,你这个资产处置损益已经病倒了,你的利润和你单位的利润一起申报。
2022-04-12
你应该是非房开企业吧,这个就是固定资产产的处置,企业所得税申报表的收入是和这个无关的,他是体现在资产处置损益哈
2022-04-14
同学你好 你增值税里也加上就可以 所得税里也要加上
2023-01-03
您好!这个20是哪个差异?这笔业务增值税和企业所得税本身就有差异,是正常的呀,增值税上要缴纳增值税所得税上不是收入,而是资产处置损益,两者本来就不一样,可以和税务局解释的
2021-09-23
您好 开具了发票 不含税金额填写附表一 跟单位销售货物开具发票一样填写增值税申报表 企业所得税的营业收入   填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元 这样对的哈
2024-04-14
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