同学你好 你看下收入成本费用都是一样的吗
老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司
老师,我想问一下:5月份汇算清缴补缴了20年的所得税2万,但是在20年底时这个2万没有计提过,那也我5月份的资产负债表上未分配利润的期末数减去期初数的金额与利润表中最后的净利润的本年累数是对不上的差2万的是吗?
老师,我内账我手工算的利润,我有做了一个资产余额构成表,两种算法,截止到2月份算出来的利润,差2万,截止到3月份差3万多,这个是不是应该是对上的,这个差异到底是差在哪里了
老师 我们单位原来属于个体工商户 今年截止到个转企开了不到6000的普票 ,10月份变成了企业之后 我的账上的利润算上了我原来是个体工商户的利润 但是原来个体工商户的时候是核定征收 也不用交个人所得税 现在这利润里头是不是多报利润了,多交企业所得税了呢
老师,内帐之前的利润表和资产负债表链接对不上,到今年1月利润开始一年重新计算不是,然后,资产负债表的期末数我截止到2月出一个期末数,然后把利润表和资产负债表的差异计入未分配利润,剩下的月份都是减去这个差异就是实际的分配利润可以不这么操作老师
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,请问我新入职一家公司,前任已离职没有人交接,我要怎么查询未申报退税的报关单数据。谢谢! 电子税务局或电子口岸,怎么查询哪些报关单已经申请过退税,哪些报关单还未申请过退税。
老师,个体户老板申报经营所得时不能享受6万免税,说已在综合所得中享受减免,我只是添加了人员报送并没有报送工资,怎么修改让在经营所得里享受减免呢
老师,个体户改查账征收了,老板就又新成立一个定额核算的个体户,用定额的新户开了一部分发票,但是金额不大,会有风险么