你好,期末留抵税额和账上应交税费-应交增值税的期末余额核对.对不上要按进项发票找原因
老师,请问 年终核对留抵税额 应该是 申报表 12月期末留抵税额数 跟 金蝶里应交增值税 借方 本年累计数 比对吗?不太懂。
请问老师,期末留底税额应该和账上哪些数核对?核对不符怎么办?
老师,增值税申报表上有个25行期初未缴税额和32行期末未缴税额。这个数需要和账面应交税费哪个科目核对。
郭老师问一下,我固定资产原值财务软件里的数据跟表格里的对不上,应该怎么办?从哪里开始核对,怎么样的方式去核对?
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
企业基层工会做账 2022年职工团建 借:职工活动支出-文体 16892 贷:银行存款 16892 (货款已转) 然后2025年 开具16892的发票作废了 开成10672的发票 然后6220元也给我们退回来了如何做账
老师税务局勾选抵扣发票,税额和有效抵扣额有差异,怎么做账呢?
我是小规模纳税人,对方要我方开9点的税,可不可以要税局代开税票,税金是不是属于我公司的税金