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老师,新接手公司,账面的进销项与申报的进销项对不上,导致未交增值税借方余额与申报表期末留底税额对不上怎么办

2022-04-01 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-01 14:26

同学你好 这个需要调整一致

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同学你好 这个需要调整一致
2022-04-01
你好!先计入待处理财产损益,然后再转入营业外收入,你是新建账直接按留抵金额计入期初未交增值税借方余额就可以
2023-02-11
您好 用利润分配-未分配利润调整 申报表跟账上留抵税额一致 没有留抵退税么?
2023-02-11
若是相差几分钱,是四舍五入导致的
2025-04-08
同学,你要一笔笔对应账上和申报表数据,看哪里错了,才知道怎么修改;
2023-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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