同学,你好,看一下你的销售费用借贷栏是不是都有数据发生。 销售费用明细账与你结转的那张凭证对比一下,看看差异出在哪里。
你好,结账时先过账,然后自动转账那里结转制造费用过账-结转生产成本过账-结转销售成本过账,再结转损益过账,再结转本年利润 过账,再财务期末结账是吗
你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
你好,请问在10月份的时候把管理费用入到了销售费用,结转后发现之后修改了凭证,12月的利润表的销售费用出现了负数,要怎么调整账目呢?
10月把管理费用入到了销售费用,结账发现后反结账在原有的凭证上做了修改,错的是借:销售费用、贷:现金,修改为借:管理费用、贷:现金,12月份的利润表出现了负数,报表报送不了,账目要怎么调整呢?
销售费用结账自动结转后,利润表上的金额怎么比实际销售费用多呢?
这个季度盈利 以前年度是亏损的 那这个季度申报所得税的时候会弥补以前年度亏损而不用交所得税吗
老师,请问挂靠费进什么科目
请问,发行股票取得长期股权投资30%份额,发行股票的佣金能不能计入长期股权投资的初始成本?
老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的分录对吗?我刚来公司,老员工是这样做的,还有社保的计提借:管理费用-社保,其他应收款,贷:其他应付款,支付社保时,借:管理费用,其他应收款,贷:银行存款, 我同事的操作把我整抑郁了,可以这样做分录吗
老师好,我单位是物资采购,采购一批空调,销售出去,打孔的费用是我单位承担,需要找人打孔,找个人划算还是找公司划算?这部分是几个税点?可以抵扣吗?
老师请问一下,怎么在公司个税系统上操作退税。
老师,25年5月做账借:利润分配-未分配利润,月底要从贷方结转吗?要先结转到本年利润吗?
做出租车取得的发票,怎么不能抵扣呢??
老师你好,请问我们采购是93,销售81,但是成本按了72来计算,那会出现什么结果
需要做个人所得税清算条件,
都是91472.8但是生成报表就变成了97933.69
就这个销售费用是这样吗?其他的都跟明细账是一样的嘛? 你这个要看你的账才能知道原因哦。