如果你们单位的社保是单位先缴纳,然后再从职工工资里进行扣款的话,就入其他应收款 您的处理没有问题
老师好,公司交社保时可以这样做,借管理费用-社保,其他应付款-个人社保,贷银行存款吗 然后发工资借应付职工薪酬,贷其他应付款,银行存款,这样吗
我之前计提社保时是:借:管理费用 其他应收款-个人社保 贷:其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以:借:其他应付款-社保局 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗?
对方那个也是财务,是我这样做错了。 要这样做 付社保时:借:管理费用-社保费 借:其他应收款-员工社保部分 贷:银行存款 计提工资时, 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 付员工工资时,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-员工社保部分,贷:银行存款,这样,就平账啦
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
我交社保,做了分录是 借管理费用-社保 其他应收款-社保 贷银行存款 发放工资的时候可以 借:应付职工薪酬5451.25 贷银行存款5000 其他应收款社保451.25 这样有没有问题
老师,您好!请教您 已知条件是:上期结转材料金额为 143690.70,本期领材料金额为 642768.53,完工产品材料金额 599170.30,在产品材料金额 187288.98。直接材料金额 108311.50,制造费用金额 73249.09,动力费用 32353.00。就想求出完工产品的分配率,或在产品的分配率来,从而分配出:工和费的金额。老师,请问公式如何写能指导一下吗?
以工单核算成本,但是我司跟我客户需求下工单,还有一个就是,生产线6月份还在做4、3月的工单。6月都还没有生产5月的工单,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月这都没有投入啊这怎么办呢
图片中营业收入384亿,营业税金及附加才3885万,那么营业税金的税率是多少?
老师,我要0申报,请帮我看看都怎么填
老师,请问哈尔滨食品小经营核准证延期,可以在政务网上提交么
已经申请统计确认的进项税额能够撤销吗?
火锅底料厂的直接人工分配方法有哪些?制造费用有哪些
我公司一家股东要转让部分股份给另一家股东,转股之前要对公司未分配利润进行分红,具体分红比例如何确定
甲公司的注册会计师在对其2018年度财务报表进行审计时,对以下交易或事项的会计处理提出质疑: (1)因国家归A产品实施限价政策,甲公司生产的A产品市场售价为15万元/件,根据国家相关政策,从2018年1月1日起,甲公司每销售1件A产品,当地政府部门将给予补助10万元。2018年度,甲公司共销售A产品1120件,收到政府给予的补助13600万元。A产品的成本为21万元/件。 税法规定,企业自国家取得的资金除作为出资外,应计入取得当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税,甲公司将上述政府给予的补助计入2018年度应纳税所得额。计算并缴纳企业所得税。 对于上述交易或事项,甲公司正确分录是什么?
制造行业,退回往期原材料,凭证怎么做是借生产材料,贷原材料吗,如果是那么生产成本又结转什么科目?
是两码事吧,老师,账务处理时,借:其他应收款。贷:银行存款,这样的贷:其他应付款,这是一个同事操作的,社保的是另一个同事操作的,也是不同的公司,我公司是代账公司
贷其他应付款,一般是先扣下社保,然后进行申报缴款的 就把扣的计入其他应付款 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-社保 银行存款 应交税费-应交个人所得税
也有的单位两个科目都在使用 其他应收款-社保 代表帮助职工缴纳的 其他应付款-社保 代表扣除职工社保的 二者同时存在并且定期对账
那就第一个问题,借:其他应收款,贷:银行存款,不是缴社保啊
我就想问分录能不能这样写,不是应该是,借:其他应付款,贷:银行存款吗
如果是单位先帮助职工垫付了个人部分的社保 就是应收款呢
听不懂,绕晕了,单位先帮职工垫付了个人部分的社保,就是其他应收款,要收回来,这个我明白,我不明白的是,单位银行转账给个人,可以挂在其他其他应收款—莫某
是在说重分列吗
压根就没有和社保有关系,没有缴社保的问题,这家公司同一月份,社保自己有专属的分录
单位借款给个人 也是挂其他应收款 因为单位借款原则上个人需要偿还 所以是其他应收款
我想知道单位公帐转私人,可以挂在其他应收款—某男。这样写分录吗
好,这回明白了,谢谢你
如果这个某男不在公司个税里的,不属于本公司人员呢
【问题】我想知道单位公帐转私人,可以挂在其他应收款—某男。这样写分录吗 【回复】可以的,个人的往来,明细账写个人名字就可以的