借!生产成本――裁剪车间22000 ――缝纫车间25000 整烫车间16000 后道18000 制造费用――供应科4 0 销售费用500 管理费用2600 进项税10985 贷银行存款 谢谢
2、M公司为一般纳税企业,增值税率17%,2020年5月发生下经济业务: (1)4日,销售甲商品500件,每件售价100元,成本每件60元,商品已发出,当即结转成本。货款已收存银行。(2)接供电部门通知,本月应付电费30000元,其中生产:车间电费25000元;行政管理部门电费5000元;当即通过银行转账支付。(3)5日,销售原材料一批,售价10000元,税金1700元,款项通过银行收付。材料成本为8000元。(4)22日,公司送货车超速,接交警部门罚款单一张,罚款额200元,同日以现金支付。(5)24日,以银行存款6000元支付广告费。(6)28日,计提本月应交消费税3300元。(7)31日,讲上述所有“损益类”账户转到“本年利润”账户中。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录
7日,整烫车间因工作需要,由张云华经办购入专用工具,取得的增值税专用发票上注明的价款为1400元,税额为182元,已验收入库。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263503,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
④9日,裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件,取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元,税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
⑤10日,由供应科周晓晓经办,支付本企业电费84500元,其中,裁剪车间22000元、缝纫车间25000元、整烫车间16000元、后道车间18000元、供应科400元、销售科500元、财务科500元、设计科1000元、人力资源科600元、安保科500元,进项税额为10985元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263506,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
⑥15日,由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
2016年11月会计分录为: 借:银行存款 40万元 贷:营业外收入 40万元 由于记账记账错误,2025年冲销分录怎么编制
长期待摊费用有贷方余额吗,可以有贷方余额吗
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老师,我们找到一张之前出差的加油票,出差的票已经报完了,这张加邮票怎么报
你好,请问成本是不是公司当月销售开票的金额按照成本价算?有时候当月销售的没有开完发票?
买家具发票,但是对方开的个人,这个人是跟公司买的家具,但是因为有国家补贴所以就只能开个人,请问她拿回公司可以报销吗?
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