借!生产成本――裁剪车间22000 ――缝纫车间25000 整烫车间16000 后道18000 制造费用――供应科4 0 销售费用500 管理费用2600 进项税10985 贷银行存款 谢谢

7日,整烫车间因工作需要,由张云华经办购入专用工具,取得的增值税专用发票上注明的价款为1400元,税额为182元,已验收入库。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263503,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
④9日,裁剪车间因工作需要,由孔洋洋经办购入修理用备件,取得的增值税专用发票上注明的价款为5500元,税额为715元,已验收并于当日交付使用。由出纳董明开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263505,结算日期为当日,附件计6张。编制会计分录
⑤10日,由供应科周晓晓经办,支付本企业电费84500元,其中,裁剪车间22000元、缝纫车间25000元、整烫车间16000元、后道车间18000元、供应科400元、销售科500元、财务科500元、设计科1000元、人力资源科600元、安保科500元,进项税额为10985元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263506,结算日期为当日,附件计16张。编制会计分录
⑥15日,由朱平经办并支付财务科空调修理费500元。出纳董明根据相关单据开出农业银行转账支票1张。相关单据交核算会计制单,结算号为263507,结算日期为当日,附件计4张。编制会计分录
①15日,供应科周晓晓因采购工作需要,需办理金额为25000元银行汇票1张带往徐州。出纳董明根据相关资料向农业银行提交银行汇票申请书,银行签发银行汇票1份。相关单据交核算会计制单,结算号为146321,结算日期为当日,附件计2张。编制会计分录
老师,您好!我公司是化妆师制造业,收了客户包装产品的纸箱费用还有产品的检测费用,那我们开发票给客户是不是也可以开纸箱和检测费的项目明细呢
老师你好,签了工程合同,没有干发票,收了进度款,怎么做账?
老师,我们作为原材料供应商,我们的客户要做活动,让我们每家供应商支付1000元的赞助费。请问一般像这种赞助费都是走对公账户支付吗?然后对方给我们开具发票?
老师,请问租金缴纳的印花税计税依据是含税还是不含税金额呢
老师。有个合作社,固定资产一直没折旧。是不可以不用折旧?
老师,员工报销的费用,无票, 借:管理费用-纳税调整 贷:银行存款 汇算时,再按这个纳税调整科目金额,调增,可以吗?
麻烦问一下老师,我有一家账要交出去,都需要交出哪些资料
老师,中级会计报名了3科,现在只学到会计实务的第四章,在职,因为时间不够,3科分别可以先放弃哪些章节呢
老师,经理为法定代表人,现在营业执照上没改过来有影响没
老师,员工可以预支2026年年终奖吗?