你好,主表应该是在19行里面体现。你填写附表四实际抵扣金额了吗?

老师您好,请问一般纳税人由于减免表税控服务费720元忘记填写,在9月份的时候增值税忘抵减了,但是城维税教育费附加教育表确抵减了(附表4虚空服务表当时填写了),因前期没有缴纳的增值税进项够抵,现这个月调整,但是附表5城维税附加一提取表间的时候,数据怎么才能改过来是没抵减720元的呢?2022年表感觉修改不了,没有地方修改
#提问#一般纳税人,现代服务业,进项加计抵扣,在附表4填完,在主表里怎么填,才能体现这个数据呢?
老师好,2023年生产、生活性服务业纳税人,进项税加计抵扣由去年的10%和15%变成5%和10%。我现在在电子税务局申报,请问在哪里填这个基本信息?(005表抵减额那一栏是灰色的,不能填写)。谢谢!
老师,你好,我们是一般纳税人,现代服务,我在报增值税附表4,里面一般项目加计抵减额计算,本期发生额的数是怎么算的啊
老师,我们一般纳税人,开了6个点的现代服务发票,那进项票可以抵扣这部分发票吗?还有就是这个6个点怎么在申报表上体现?表上只提取了13个点的销项发票
老师好,温泉度假村购买雇主责任险和公众责任险,员工工服分别计入哪个科目?
我们外籍居民员工个税除过享受专项附加扣除外,还有没有其他的项目可以在个税中扣除的?
老师 财务报表 今年和下一年有啥衔接关系 除了本年期末是下年起初
我们公司是用气发电,因为我们公司没有电力个许可证,所以开的另一个类别,类别是修理修配,但是税率是一样,这个算虚开吗
发现资产负债表中的未分配利润填错了怎么处理?净利润+年初余额未分配利润不等于期末未分配利润
老师,我们找的兼职员工支出可以按照薪金工资申报个税吗?
货物已经出口以后,但是没有外汇, 怎么操作呢
同样的税率,但是类别开错了,叫虚开发票吗
A公司以前是制造型高新企业,没有申请进出口经营权,一直是开成品发票给进出口公司,进出口公司收到国外客户货款之后再付款给A公司!进出口公司再自己申请退税。现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样开票给进出口公司,由进出口公司退税吗?现在就是A公司想要转型,从制造变成贸易,不知道会不会对退税有影响
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?