没问题,正常按照物流的发票做账

(1)外购包装物一批,取得的增值税专用发票注明金额40000元,税额6800元;支付运输费用,取得远输公司增值税普通发票注明金额1000元,税额30元。(2)将8箱自产产品作为节日福利发给职工,每箱成本50000元,不含税售价60000元,未开具发票。(3)缴纳上月的增值税6520元、建设税456.4元、教育费附加195.6元。(4)盘点库存产品,发现盘亏2箱,账面价值共计36000元,经查为管理不善导致。(5)将一批自产产品作为股利分配给投资人,其账面价值共计40000元,市场不含税售价为50000元。(6)销售产品不含税销售额500000元,因购买数量较大,给予客户15%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款已收到。(7)购入原材料50吨,每吨不含税价格2500元,材料已入库,收到的增值税专用发票注明金额200000元,税额34000元,签发期限为6个月的银行承兑汇票支付货款。(8)销售的产品发生退货,价税款为58500元,收到购买方转来的进货退出证明单,开具红字专用发票,转账支付退货款。要求:会计处理和算应纳增值税、城建税及教育费附加.
1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
老师,贸易公司,运费金额比较大,一吨的运费单价因路途远近差距也大,物流票有时是好几个运费开一张票上,做账时,能不能做:借库存商品——运费,贷应付账款——物流费 结转成本时,做借主营业务成本运费,贷库存商品运费
老师,贸易公司,运费金额比较大,一吨的运费单价因路途远近差距也大,物流票有时是好几个运费开一张票上,做账时,能不能做:借库存商品——运费,贷应付账款——物流费 结转成本时,做借主营业务成本运费,贷库存商品运费 还有,比如2 月物流费总共是1000吨,开一张票上,但我2月销售开票只有200吨,这样我能做1000吨的物流费用吗?还有800吨是3月,4月才开票
甲市粮油公司,以货物生产为主,并兼营货物批发零售业务,为一般纳税人,不承担粮食收储任务,也不享受国家关于粮食的有关税收优惠政策。该公司9-10月发生如下经济业务:1、9月销售给消费者豆油2000千克,每千克6元(不含税),但只开出普通发票,合计金额6000元;其余消费者因未索取或未交款而没开发票。2、9月用自产豆油若干千克(不含税)与农民换取免税大豆一批,收购凭证上注明价款15000元,大豆已验收入库。3、9月销售给邻县乙市某酒厂高粱50吨,每吨不含税价格600元,由于甲市没有火车站,将高粱运至本省丙县火车站发往乙市。该粮油公司收到货款的同时,还收到代垫运费2000元(其中装卸费200元),货运发票上注明付款单位是甲市粮油单位,该发票未转交给购货方。4、10月购进磨面机一台,价款合计11700元,取得专用发票注明税款1700元;支付运输费200元,并取得专用发票。磨面机已安装使用。5、10月因管理不善,库房大豆被盗1000千克,按收购价计算损失2200元,随即犯罪分子在当日被捕归案,收回赃款1000元,公司净损失1200元。6、10月该粮油公司采取托收承付方式给某酒厂发出玉米一批,不含
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?