你好,这个是不可以通过库存商品来做的。
老师,您好!进口一批商品总货款10万元,因运输途中货柜问题产生商品质量变差,经评估,残值为5万元,获取理赔5万元。账务如下: 1、购入供应商开票入账分录 借:库存商品 88495.58 应交税费-应交增值税(进项税额) 11504.42 贷:应付账款-**公司 100000 2、收到理赔款 借:银行存款 50000 贷:营业外收入 50000 3、该批商品低价卖出时 借:银行存款 50000 贷:主营业务收入 44247.79 应交税费-应交增值税(销项税额)5752.21 结转销售成本 借:主营业务成本 88495.58 贷:库存商品 88495.58 该批商品不做进项税额转出处理,您帮我看看这样处理是否正确
老师,你好!有个问题,就是有个公司购买我们产品,货价和运费一起转给我们,我们公司可不可以这样做账!比如说货的价格购进是20元,运费是10元,我们卖出去,价格是45元,我们可不可以这样做账:借:银行存款 45 贷:主营业务45元 结转成本:借:主营业务成本30元 贷:库存商品30元
老师,贸易公司,运费金额比较大,一吨的运费单价因路途远近差距也大,物流票有时是好几个运费开一张票上,做账时,能不能做:借库存商品——运费,贷应付账款——物流费 结转成本时,做借主营业务成本运费,贷库存商品运费
老师,贸易公司,运费金额比较大,一吨的运费单价因路途远近差距也大,物流票有时是好几个运费开一张票上,做账时,能不能做:借库存商品——运费,贷应付账款——物流费 结转成本时,做借主营业务成本运费,贷库存商品运费 还有,比如2 月物流费总共是1000吨,开一张票上,但我2月销售开票只有200吨,这样我能做1000吨的物流费用吗?还有800吨是3月,4月才开票
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
老师计划成本的差异率是每次都需要生新计数吗,还是只计算一次就可以
老师你好我们每个月15号之前申报工资薪金,比如6月15申报5月工资薪金,然后在6月30日之前发放5月工资,这属于当月计提当月发放,还是?谢谢
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\折旧费呢?
老师,小张已经完成A公司的实缴实收资本43万,小张退股转让给小陈,小陈未实缴出资额,A账务处理需要怎么做
老师,现在要算内部收益率,请问这个内部收益率怎么简单测算呢
老师,A已经完成实缴实收资本,A退股转让给B,B未实缴出资额,账务处理需要怎么做
无偿划拨土地要转让给企业,需县以上政府批准+受 让方补交出让金。这里受让方是学校? 还是第二次 的买方企业?
1月份工资,2月28号发,个税3月15日报1月份工资可以吗,所属月份显示2月份,实际是1月份的工资
老师上午好,老师,我想问一下,我昨天公司新增员一个人交五险,然后医疗险之前单位没有人交过,他这个是新开户,然后昨天给他交的,然后定的是基数是4000,医疗险的时候其实他工资就发3500,然后单位社保费缴费工资月度申报写成4000了,把那个交费工资当那个基数写了,这种情况下该怎么办呢?钱已经税务系统扣完了
购入的电子设备,会议平板一体机原值4600多元需要计入固定资产吗?对应折旧年限是多少年?
这种情况怎么做?
你好,直接做成本的分录就可以了。
那比如2月物流费总共是1000吨,开一张票上,但我2月销售开票只有200吨,这样我能做1000吨的物流费用吗?
你好,是的,可以的,只是这个费用包含了前期的费用,是吧。