您好,您这个是什么。

买了10把椅子计入固定资产,借固定资产要按一把的金额分别做分录吗
#企业购入固定资产时按揭买的,然后按揭付款没有付完又把固定资产转卖出去了,老师这种情况怎么做分录#
去年误把固定资产清理了,做了借:固定资产清理,累计折旧,贷:固定资产,借:现金,贷:固定资产清理,借:固定资产清理,贷:营业外收入,也没交增值税,这种情况今年能冲回吗?报去年年报时要不要调减收入?如果今年把这台固定资产清理了,重新做正确分录吗?
去年误把固定资产清理了,做了借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,借现金,贷固定资产清理,借固定资产清理,贷营业外收入,今年冲回分录怎么做?年报要调减收入吗?
购进一批椅子,数量35把,每把300元,这种需要入固定资产吗,按照总金额整体,还是怎么处理
老师你好,请问工程项目的分录是分项了的,可以这样录入到一起吗?
老师,我们企业在25年四季度的时候,暂估了一部分成本,但在汇算清缴前发现有部分开不出票来了,这种情况就会导致实际的成本和账面成本有差异,也就是说报年报的时候和四季度成本等相关数据不一致,该如何处理啊,我网上查,有的意思是直接更正四季度季报,以保持和年报一致;还有的意思是季报是啥就是啥,直接改年报做汇算清缴,还有一种说法是年报和季报一致,只是汇算清缴的时候调整就好,我该如何处理啊
老师请问,我的往来科目金额比较大,现在钱也收不回来了,现在汇算清缴了,我要怎么样去调这些科目呢?
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
企业银行账户的存款利息,计入了财务费用-利息费用,导致年底的利息费用为负数,这个怎么调整?(目前还没有汇算清缴)
您表A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列为【4296922.45】与当年房产税计税依据合计企业所得税2025-01-01至年度企业所得税申报表计提折旧房2025-12-31屋原值与房产税计税依据比对不符【3849265.62】不一致,请核实A105080资产折未更正旧、摊销及纳税调整明细表中第2行(一)房屋、建筑物资产原值列填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。老师,这个原值是加上了装修费以及契税印花税之类的,但是房产税的计税依据是就是房屋的发票之类的,导致现在汇算的时候数据不一致,现在需要怎么处理呀
老师好,公司账务特别烂理都理不清,因为股权纠纷还被举报稽查了,这种该怎么办呢
小微企业:汇算清缴时,有未取得发票成本金额,应该填在那张表的第多少行的多少栏次?
老师,你好。请教下支付美国UDI编码及GUDID数据库厂商代码官费 计入什么费用呢
工商年报里的纳税总额按电子税务局所属期还是缴退期,25.01-25.12.31
就是购买记录10把椅子,需要计入固定资产,我是按10把的总价格做分录还是单价?因为没有启动固定资产模块
这个可以一起进入到固定资产
那我怎么查询固定资产的具体明细呢?
你可以自己制作一个固定资产的折旧明细表。
老师这个月购买的,从下个月折旧吧,
本本月增加是从下个月开始计提折旧
老师,我们交机动车保险,1300,发票开了1200,剩下的是车船税,我怎么入账呢?
车船税计入到税金及附加