你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款650 借:主营业务成本 , 贷:库存商品

某公司2015年10份发生下列销售业务 1.销售给宏大公司产品18台,单价2 000元,增值税税率17%,价款暂未收到。 2.销售给红星工厂产品总价款126 000元,增值税额21420元,款项已经收到存入银行。 3. 预收东方公司订货款20 000元存入银行。 4.企业销售产品价款478 000元,增值税销项税额81260元,收到一张已承兑的商业汇票。 5.以银行存款支付销售产品发生的包装费、运杂费等计3 000元。 6.结转本月已销产品成本350 000元。 7.经计算本月销售产品的城建税1 600元。 编制本月销售产品的有关分录。
公司销售给本市红心医药店感冒通金额¥120,000增值税¥15,600以银行存款代付运费¥650收到商业汇票一张期限半年。
公司销售给红星医药店张梦桐金额¥12,0000增值税¥15,600以银行存款代付运费¥650。结转已售感冒通主营业成本¥8000.如何编辑会计分录?
.资料:WXR公司2020年4月份发生下列经济业务:(1)销售A产品一批,不含税销售额250000元,增值税率13%,货款已存入银行(2)销售B产品一批,不含税销售额180000元,增值税率13%,货款100000收到已存入银行,其余部分对方尚欠(3)销售甲材料一批,不含税销售额8000元,增值税率13%,货款尚未收到;(4)用银行存款支付广告费3000元(不考虑相关税费);(5)结转本月已售产品的生产成本280000元,其中A产品成本160000元,B产品成本120000元;(6)结转本月已售甲材料的实际成本7000元;(7)按规定计算本月已销产品的应交消费税,消费税率A产品为30%、B产品为10%。要求:根据上述经济业务编制相关会计分录。5.资料:WXR公司2020年5月份发生下列经济业务:(1)取得罚款收入4600元,存入银行;(2)用银行存款捐赠给职工子弟学校8000元;(3)收到对外投资收益17000元,存入银行;(4)结转本月主营业务收入580000元,其他业务收入36000元、投资收益17000元、营业外收入4600元
(1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。(2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。(3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。(4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。(5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。(6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上编制会计分录
请问老师:甲方的中标通知书是25年中旬的,我是乙方,是一般纳税人户,承包甲方的劳务,劳务要26年3月份才施工,这个劳务发票可以开3个点的简易计税发票吗?
老师啊,缺这个成本票,比如这个包装物的暂估,他这个对报的所得税有什么影响啊?
2月份28天如何计算日工资,我公司就是不管30天,还是31天,还是28天,都是按30计算日工资,怎么正确计算工资,有统一的算发吗,麻烦分析分析
老师,建筑公司,开票有简易征收和一般征收,2月开简易征收15万,一般征收10万,进项税额8900元,根据税务局要求,当月申报增值税时,要按一般征收占总收入的比例,来抵扣增值税,剩余进项税额要转出,想问问申报表应该如何填写
老师,我们公司目前在前期建设期(买土地建厂房),然后请的项目经理,他得工资我怎么做会计分录,是进管理费用么还是在建工程工资里面???
老师您好,我是新手,请问每月结转增值税时,如果有待认证的增值税,这个怎么处理?谢谢
老师,进料加工业务免抵退税核销怎么操作
早上好老师,公司来了新的技术工,老板定的工资是8000元,个税上该怎么处理呢?每个月要计提么?工会经费和个税申报都要按照8000吧
老师你好 请问房产税跟土地使用税 税源采集信息在哪里填 是不是每年年初都要填报 以往的房土地的税源信息在哪里查看
已经采集的税源信息在哪里查