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公司销售给红星医药店张梦桐金额¥12,0000增值税¥15,600以银行存款代付运费¥650。结转已售感冒通主营业成本¥8000.如何编辑会计分录?

2022-04-13 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 11:25

你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款650 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额),银行存款650 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-04-13
同学你好 借,应收票据120000加15600加650 贷,主营业务收入120000 贷,应交税费一应增一销项15600 贷,银行存款6500
2022-04-13
1、借应收账款42120 贷主营业务收入36000 应交税费-销项税6120
2020-11-19
您好 (1)10日,红星公司发出代销商品,甲公司当日收到。 借:委托代销商品 14400 贷:库存商品 200*72=14400 (2)25日,甲公司将C商品全部销售完毕,价款18000元,增值税税额2340元,全部存入银行。甲公司开给红星公司代销清单,红星公司收到甲公司交来的代销清单,并向甲公司开出一张金额相同的增值税专用发票。 借:应收账款18000%2B2340=20340   贷:主营业务收入18000     应交税费——应交增值税——销项税额2340 借:主营业务成本 14400   贷:委托代销商品14400 借:销售费用18000*0.1=1800   应交税费——应交增值税——进项税额1800*0.06=108   贷:应收账款1800%2B108=1908 (3)30日,红星公司收到甲公司支付的商品代销款(已扣手续费),存入银行。 借:银行存款 贷:应收账款 20340-1908=18432
2023-10-23
你哈,学员,这个题目问题是什么的
2023-10-22
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