你好!计提总金额包括预交金额的

你好,老师,所得税四季度的申报表,应纳税额减去,符合小微企业的扣除额,小于一季度预缴的金额,在申报表的16行 本期应补(退)所得税额那一行显示应退金额吗? 我填报完在这一行什么也没显示,对吗? 请老师帮忙
老师,你好!我想咨询一下,就是年报里面有个本年累计实际已缴纳的所得税额指的是季度预交的所得税额嘛?如果是外地预交的企业所得税应不应该填在里面呢?
老师,我想问下企业所得税预缴的时候,需要进行账务处理,如果本年实际已缴纳所得税额这行:有金额,就会冲减我本季度的所得税??那我计提的所得税费用还能用:本期应补(退)所得税额/税务机关确定的本期应纳所得税额这行吗?
老师好,21年所得税汇算清缴表32行本年累计实际已缴纳的所得税和21年(1-12月会计期间)账面(应交税费_应交企业所得税)借方金额一样吗
你好老师,请问下企业所得税季度申报表里面的第14行“减本年实际已缴纳所得税额”跟我账上利润表所得税的金额对不上有关系吗?因为实际计提的是优惠完实际缴纳的数,这样跟申报表就有个差额
老师:公司有一笔收款是写了委托付款协议的,但是真正付款的又是另外一家支付,不是委托书写的哪家是跟支付的哪家的股东的实际控股的同一股东,这样可以了吗
您好老师现在凭证都电子化了吗
我们公司一个客户说给我公司开进来一张发票,下个月他再红冲一下,这个有风险吗?是不是属于互相开发票
老师今天我提问了个问题好像说错了,就是说公司法人是加拿大华人,但刚看到她的注册信息,是用护照和中华人民共和国外国人永久居留身份证注册的,上面是加拿大国籍,这样算是属于外商投资企业吗?今天我说的是华人但现在看好像不算华人?但不知道算不算外商投资企业,因为工商年报里面需要填写一些投资者信息
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
老师,我不太理解你的意思,你看下这个案例,我计提的所得税是1549.50元,还是1049.50元呀
你好!应该计提1549.50元(包含预交的500)
老师,所得税金额就是本季度实际发生的,如果我所得税在上季度有多缴款,那我本季度就在实际发生的所得税金额减去已经缴纳的,就等于我要交的钱,跟我进行账务处理计提的数据没有关联,能否这样子理解。
是的,你的理解很对