0 不交税显示这个的 不是负数
你好,老师,所得税四季度的申报表,应纳税额减去,符合小微企业的扣除额,小于一季度预缴的金额,在申报表的16行 本期应补(退)所得税额那一行显示应退金额吗? 我填报完在这一行什么也没显示,对吗? 请老师帮忙
老师请教一下申报表所得税季度报表 企业所得税累计的吗?我上季度申报时利润总额报多了 所得税多交了前两季度累计600多,12月份申报最后一季度 只需要交352所得税 最后一列16行本期应退所得税那一栏怎么不显示呢
你好老师,以前月份都是交所得税,这个季度计提所得税是负数而且金额很大,这季度在报税时全年应交所得税远低于本年实际缴纳的所得税,但在报税时没有提示退税,显示本期应补退所得税额为零,正常吗?
老师 请问一下 我 21年亏损13万 22年 亏损 188元 ,23年盈利23万 。 我现在申报2023年一季度季报的企业所得税申报 ,显示我公司就是按照23万的应纳税所得额。 我如何去填弥补以前亏损呢? 可以用以前亏损来减掉一点应纳税额吗?在哪个表里面的第多少行啊 ? (朴老师勿答)
老师,请问一下,A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)表中最后一行30(十)实际应补(退)所得税额(FZ1+FZ3)显示金额为1.21元,这个1.21元是我汇算清缴后需要交的企业所得税款吗
广告费可以结转以后年度扣除吗
老师,公司一般纳税人,计划成本下,计划采购1000元的原材料,实际用了1200元,我想知道这些数据是含税还是不含税的
老师 我收到一张体检费发票 写的是免税 是为什么呢
3月份的工资少计提了,4月份如何做账?
老师,进项税额转出月末结转,是先转入应交税费——应交增值税(转出未交增值税),还是直接转入未交增值税?
我们是研发企业,氟比洛芬贴膏三方协议约定赔我们合同违约金350万,没有退到账上,用于抵扣氟比洛芬受理阶段105万,取得披件阶段费用105万,剩余140万用于抵扣DB009第四阶段研发费,分录怎么做,对方要开研发费的票给我们吗
公司生产储罐翻新入什么费用
要办理进出口退税 要进哪个网址申报? 同时需要哪些资料?
有几个问题老师,我们是小规模企业,做赛事课程培训的,1.去年有个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?假如个人和公司不是一家的,能开吗?如果个人是这个公司的能开吗?个人给我们打款,我们却给公司开票,我们的业务流合同流资金流发票流会不会有问题?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?什么情况做无票收入?无票收入缴纳增值税吗?
我们是制造业,老板非要我把管理人员的工资全都记到生产成本里去,我该怎么和老板说。
不交税就是什么都不显示对吗?一季度有预缴额,接下来怎么处理呀
好,对的是的,汇算清缴的时候申请退税。