同学你好 1.借:交易性金融资产-成本1560 应收股利40 投资收益4 贷:其他货币资金-1604 2.借:工程物资122000 贷:银行存款122000 借:在建工程60000 贷:工程物资60000 借:在建工程 4800 贷:应付职工薪酬4800 借:在建工程240 贷:库存现金240 借:在建工程1760 贷:制造费用 1760 借:固定资产60000%2B4800%2B240%2B1760 贷:在建工程60000%2B4800%2B240%2B1760

S企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司采用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购人工程用专项物资300000元,增值税税额为39000元。该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为24000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态交付使用。[要求]编制相关会计分录。[要求]编制相关会计分录。
甲公司为一家上市公司,2010年对外投资有关资料如下:"一、4月17日,甲公司委托证券公司从二级市场购入B公司股票,划分为交易性金融资产。支付价款1600万元(包含宣告发放但未发放现金股利40万元),另支付相关交易费用4万元。二、1企业购入工程用物资一批价值122000元,货款以银行存款付讫。↓2为建造一条装配流水线,厂部组成技术攻关小组,自营建造流水线工程,领用工程物资60000元。3结转企业在建工程应负担的职工工资4800元。4工程施工过程中发生零星费用支付240元,以现金付讫。5月终结转应由流水线工程负担的应付水电费1760元。6在建工程完工,经验收合格交付使用。要求:请根据以上业务写分录。
甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
甲企业采用自营方式建造一条生产流水线。2021年发生以下业务:(1)购入工程用材料一批,价款20万元,增值税2.6万元用银行存款支付,材料入库。(2)自营工程领用材料20万元。(3)自营工程应负担的职工薪酬11400元。(4)用银行存款支付自营工程负担的水电费3万元。(5)自营工程一部件报废,残料价值200元作为生产废料入库,应收责任者赔款1000元。(6)自营工程发生耕地占用税1000元,当即用银行存款支付。(7)自营工程负担的银行借款利息1万元,该利息按年支付。(8)该工程完工交付使用,按实际工程成本结转固定资产成本。要求:请根据资料,编制甲企业与上述业务有关的会计分录。
自营建造固定资产1.长江公司为增值税一般纳税人。2021年7月,长江公司应生产需要,决定用自营方式建造一厂房。相关资料如下:(1)7月5日,购入工程用专项物资200万元增值税额为26万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造厂房。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40万元,税务机关核定的计税价格为50万元,增值税税率为13%(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为10万元应负担的增值税额为1.3万元。(5)7月至10月,应付工程人员工资20万元,用银行存款支付其他费用5.8万元。(6)10月31日,该厂房达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为20万元,采用直线法计提折旧。要求:(1)计算该厂房的入账价值。(2)计算2021年度该厂房应计提的折旧额。(3)编制长江公司2021年度与上述业务相关的会计分录。
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?