同学你好 1 借,工程 物资300000 借,应交税费一应增一进项39000 贷,银行存款339000 2 借,在建工程 300000 贷,工程 物资300000 3 借,在建 工程24000 贷,库存商品24000 4 借,在建工程10000 贷,原材料10000 5 借,在建工程29200 贷,应付职工薪酬20000 贷,银行存款9200 6 借,固定资产 贷,在建工程

1.SJ企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税税额为26000元。该批专项物资已验收入库款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为20000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为20000元采用直线法计提折旧。【要求】(1)计算该仓库的人账价值。(2)计算该仓库应计提的年折旧额。(3)编制相关的会计分录。
S企业为增值税一般纳税人,适用税率为13%。该公司采用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)4月5日,购人工程用专项物资300000元,增值税税额为39000元。该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设。该批水泥成本为24000元,税务部门核定的组成计税价格为30000元,成本利润率为10%。(4)领用本单位外购原材料批用于工程建设。原材料实际成本为10000元。(5)4月至6月,应付工程人员工资20000元,用银行存款支付其他费用9200元(均取得增值税普通发票)。(6)6月30日,该仓库达到预定可使用状态交付使用。[要求]编制相关会计分录。[要求]编制相关会计分录。
甲企业为增值税一般纳税人。2020年1月,甲企业因生产需要,决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)2020年1月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元,税务部门核定的计税价格为3万元,增值税税率为13%。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为1万元,应负担的增值税额为0.13万元。(5)2020年1月至3月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。(6)2020年3月31日,该仓库达到预定可使用状态,估计可使用20年,估计净残值为2万元,采用直线法计提折旧。
目的:练习自行建造固定资产、固定资产折旧、固定资产处置的核算。(二)资料:东方公司为增值税一般纳税人。2019年4月,因生产需要,东方公司决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:1.2019年4月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库.款项用银行存款付讫。2.领用上述专项物资,用于建造仓库。3.领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元。4.领用本单位外购原材料一批用于工程建设,材料实际成本为1万元。5.2019年4-6月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。
甲公司为增值税一般纳税人,2020年10月,甲公司因生产需要,决定自行建造一间材料仓库。相关资料如下:(1)10月5日,购入工程用专项物资200000元,增值税26000元,该批专项物资已验收入库,款项用银行存款付讫。(2)领用上述专项物资,用于建造仓库。(3)领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本30000元。(4)领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本15000元。(5)10月12日,应付工程人员20000元,用银行存款支付其他费用8600元。(6)12月31日,该仓库达到预定可使用状态。编制甲公司取得与该固定资产相关的会计分录。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
第六个是多少钱呀
同学你好,第六个是多少钱呀——363200