你好,当时没有缴税,所以也不会产生退税的。

小规模纳税人,第一季度开票不到45万没交税,现在有一单货销售退回,要作作废2万元,这个按原来是开-1%退,那还会产生退税吗?
小规模公司第一季度有47万的销售额,超过规定的45万,要缴纳增值税了,在4月份红冲了一张两万多的发票,实际利润额没超过45万,但是要按照47万报税,那我能在第二个季度申请退税吗,是在电子税务局申请还是要去大厅申请呢?
老师早上好,小规模公司上季度减按1%,季度普票销售额超过45万,缴纳了税费,这个季度普票又免税了,但是上季度有张开多了,这个季度又给作废了,那一个点的税可以退吗?
如果一个小规模纳税人企业,第一季度发生了正常活动25万元,销售不动产35万元。我现在想问销售不动产的35万到底交不交税?这个销售不动产开的普票,专票对交税有影响吗?
麻烦问一下老师,我们属于超市零售工商个体户,小规模,第三季度总共开了 2 万多的发票,其中 18 号开了一张 2 万的发票,现在顾客要让作废这张 2 万的发票,要求开专票,现在作废这张发票合适吗?税局那边有没有特别要求,作废的发票金额有限制吗?这张情况会预警吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
我这单货原来总价是4万,退了几台设备,只要3万的货,但我票是作废1张就可以吗?还是要全作废,重新开具?
可以全部红冲重新开票也可以的。
好的,那我跟客户沟通下
您好,请问处理好了吗?满意请给老师好评哦,祝工作顺利!谢谢