同学你好,销售不动产的35万要交税,这个销售不动产开的普票,专票对交税没有影响,缴税是一样的。

小规模纳税人,第一季度开票不到45万没交税,现在有一单货销售退回,要作作废2万元,这个按原来是开-1%退,那还会产生退税吗?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
麻烦问一下老师,小规模企业第一个季度开了40多万专票,当报增值税申报表时出现让填:“本期销售不动产的销售额”,我没有销售不动产,这里数我填0检查时显示错误,不让提交,我这个应该怎么办呀?
如果一个小规模纳税人企业,第一季度发生了销售不动产,我现在想问账务处理,针对这笔业务,账务处理是怎么样的?
如果一个小规模纳税人企业,第一季度发生了销售不动产,我现在想问账务处理,针对这笔业务,账务处理是怎么样的?我要完整的,就是一整个流程的,谢谢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
35万要交税的原因?可以说明?
同学你好,因为销售不动产要单独缴税。
不是有一个季度不超过30万元的什么什么,受不动产影响,要把不动产部分剔除出来吗?
同学你好,是的,正常活动25万元不用缴税,不动产的要缴税的。