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老师,我们账上现有进项税额12万,包括购买自产自销农产品所提的进项和税盘减免的和旅客身份提的,还有销项税2万,我的问题是,我们选择不退税,做无票收入把进项抵清。那么我分录应交税费数额是进项减销项还是?

2022-04-13 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 14:55

你好;   直接到时结转分录即可 。 你放弃退税即可   

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快账用户8692 追问 2022-04-13 15:00

老师,可能我没说明白。这边税务局要求不退税的话,要通过做无票收入把进项归零。那么我做无票收入分录应该是 借:应收账款, 贷:主营业务收入 贷:应交税费-进项税额 对不老师?那么我应交税费的数额是我的进项税额减销项税额吗?还是要把进项里的某一项减除?

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齐红老师 解答 2022-04-13 15:05

你好 ;    是的。 无票收入是这样做分录的。   可以的 ;  直接用进项税抵扣销项税即可。  月末做结转分录即可    

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