咨询
Q

老师,我们账上现有进项税额12万,包括购买自产自销农产品所提的进项和税盘减免的和旅客身份提的,还有销项税2万,我的问题是,我们选择不退税,做无票收入把进项抵清。那么我分录应交税费数额是进项减销项还是?

2022-04-13 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 14:55

你好;   直接到时结转分录即可 。 你放弃退税即可   

头像
快账用户8692 追问 2022-04-13 15:00

老师,可能我没说明白。这边税务局要求不退税的话,要通过做无票收入把进项归零。那么我做无票收入分录应该是 借:应收账款, 贷:主营业务收入 贷:应交税费-进项税额 对不老师?那么我应交税费的数额是我的进项税额减销项税额吗?还是要把进项里的某一项减除?

头像
齐红老师 解答 2022-04-13 15:05

你好 ;    是的。 无票收入是这样做分录的。   可以的 ;  直接用进项税抵扣销项税即可。  月末做结转分录即可    

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;   直接到时结转分录即可 。 你放弃退税即可   
2022-04-13
您好,为什么进项税贷方负数?应当是借方正数,您的进项税是否能区分简易计税?
2023-04-08
你好!因为开红字折扣发票不是实际退货,一般不涉及库存商品和成本,应该是确认收入,
2023-12-02
政策规定:农业自产自销初级农产品免税,用于免税项目的进项不能抵扣,专票应含税入账。 账务调整:冲销原错误分录,将原材料、固定资产按含税价重新入账,涉及以前年度用 “以前年度损益调整” ,还需考虑对所得税及留存收益影响。 税务沟通:及时和税局说明情况,后续申报正确填报。
2025-04-24
你好,你平时交纳内销的增值税做了哪个科目?你可以充哪个科目。比如管理费用的话,你可以充管理费用。
2024-04-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×