同学你好 在期初没有余额,而本月只发生一笔的情况下,期末数就是这个发生的数字

一个月只发生了一笔借银行存款借财务费用700,那么填写利润表中的本月数和本年累计数都写700篮字对吗
这是2月份的报表,只发生了一笔,3月份发生了一笔借银行存款借财务费用利息收入,那么期末数是累计数吗
A饭店第一季度发生这样几项业务:(1)业务1,1、2、3月份各发生销售收入500元,3月份一次收到货款,存入银行。(2)业务2,第一季度每月发生的短期借款利息200元,共计600元,3月份以银行存款一次支付。(3).业务3,3月份以银行存款预付下一季度报刊杂志费300元。分别采用收付实现制、权责发生制计算第一季度各月净收益;
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
老师您好,10月份计提了短期借款利息176.53元,借财务费用-利息费用 贷应付利息,11月份实际发生的银行利息费用是170.83元,上个月多计提了5.70元,这个月怎么做分录?
老师营业执照年检用哪个平台来着
老师,你好,请问一下公司每月先预付经费给员工,等员工实际花费的时候再拿发票入帐,预付的时候是借其他应收款员工还是借其他应付款员工
为什么做汇算清缴报告 企业所得税会有负数的
老师,有个问题想咨询一下
企业按照收入实现制记账,增值税借方科目是什么呢
老师 我们老板让我统计应收 我们不是卖托盘的吗 我平时统计应收是按照开出去的发票统计应收 但是老板让我按照发出去片数统计应收 这有个问题就是 今年还有收取的去年的货款 我是应该直接按照客户名称来统计应收合适还是年份的 ? 不太会了
老师:比如说我们开了发票到房联,业务员拿2万提成,然后我们给业务员转提成,给他们申报劳务费,业务开发票给我们,他们用个体户业务员自己的名字开发票给我们可以吗?
老师,请问,定了当月第一天的汇率做为当月收款,结汇的汇率,那请问期末调汇用的是哪一天的汇率?
老师。25年度所得税收入。我们是养老院。下乡适老化、无障碍改造收入,可以享受10%减计(90%计入)优惠吗?年度所得税申报
老师,如果企业所得税汇算清缴管理费用社保和国税局系统有几元差可以吗
那这个月利息收入是784.58填到银行存款里面是1700784.58,那资产负债表不平衡啊
你收到利息的时候是怎么写会计分录的
借银行存款784.58篮字借财务费用红字
如果是这样做的话也不会影响报表平不平的问题。 财务费用期末要转入本年利润,最终是反映为资产负债表的所有者权益,报表还是会评的。 除非你没有结转财务费用。