借其他应收款贷其他业务收入,4月1号开始做,这个分录的增值税不需要缴纳,如果你开专票的话,税率3%。

请问老师,股权变更营业执照要换吗?
期初销项,进项有余额,本期进销项有发生额,月末计提增值税时看余额表的期末余额栏次呢还是看本期发生额栏次呢?
老师常规汽贸行业,本月卖200台车,确认收入,可以记在一张凭证上吗,借预收,贷主营业务收入,就是预收200行,贷方就两行,金额相等
老师 残保金电局带出来的数据是准确的吗?
您好老师,我咨询您个问题,就是目前我们公司有7个主体,4各部门需要独立核算,5个是一般纳税人,其中4个是出口退税的,我的问题是工作怎么安排更适合公司长远发展,1.是一个每个会计接受本部门内外账(一个部门用2-3个主体),2.是一个会计只做内账,另一个会计学只做外账。您帮忙分一下,选择哪种更好。
资产、成本、费用,后面是借+贷—,这是什么意思啊
我在物流承包专线一个月他给我28000但是除了油钱我只剩下一万你说我这个个人增值税和个人所得税怎么交
房建,一般辅助材料占主材料的。比例是多少
应付帐款,不付了,老板间签了协议,怎么做帐呢?
老师,请问下,一般纳税人公司,每个月有10000的设计服务收入(非主营业务收入),请问这个业务的相关分录怎么做?特别是收到1万的款的分录怎么做?
对方公司没给钱,不确定这笔利息是不是能够收到,所以没有开票,计提利息按3%的增值税来计提么?
你好,4月1号开始免增值税的,不需要集体啊,你以后确定给他开专票吗?
只是计提,现在还不开票,两家公司都是小规模如果开票也是开普票,21年计提的时候计入了财务费用科目,现在想更正过来,不知道要怎样处理,麻烦老师帮看一下应该怎样更正呢?以前的科目是: 借:应收利息 贷:财务费用
那你可以不用做的,你不确定的话可以不用做,为了少交税的可以不用做的。做财务费用不对。
那就冲掉21年财务费用这款,更正为借:应收利息 贷:其他业务收入。税金不用管是么?
你好是的,是这么做的。