对,会计上仍然需要按照四年计提折旧

老师,我司2021年12月购进一汽车,12万,这个月申报企业所得税,500万以下器具可一次性税前扣除,我账面会计仍按4年折旧记账吗?
请问下公司11月购买的车,但是发票12月才入账。我可以补做11月购入车辆吗,计入固定资产,同时计提12月折旧吗?我这个月申报所得税时可以选择一次性扣除吗
请问,老师,23年5月购入500万资产,7月初报企业所得税时填报一次性扣除(不加计),账上还是按月折旧,那23年汇缴时,需要调增500万减去(6-12月)累计折旧额吗?那感觉这个调增金额不对,一下子调这么多,是不是有得交所得税
请问,我公司2023年12月份购入车辆金额50万元,在2022年1月份申报2021年10-12月所得税时,可以一次性计入费用扣除吗,入账是不是还是按正常做固定资产,1月开始折旧
老师,9月份购买的汽车,10月-12月做了折旧计提,申报企业所得税可以一次性扣除,假如第四季度预缴企业所得税不申报,25年汇算清缴在做可以吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那我这个季报就把12万都税前扣除了,下次季报的时候这个12万还要填表吗?
下次就不填了和这个