您好,目前余额分别是多少?

老师您好,我有个问题想请教,是出纳账的问题,公账A账户与法人私账B户,并且B是连同个人与公司的收入支出账目一齐了,现在法人也搅不清楚自己投了多少投资款进去,现在问题是,B有转账到A,有部份备注了是投资款,有部份又没有,现金结账的客户货款就进到B,不含税费用全部由B支出,在支出的时候,余额不够的时候又从A转到B,然后A支出含税费用,A不够余额时又在B账户转到A,期间,在转出转入时并没有准确的标注是什么款,现在还有查吗?
您好老师,想咨询个问题,打个比方,A和B是同一个客户的只不过名字不一样而已,单纯是公司内部人员的称呼,预收账款用了A称呼(预收账款-A),确认收入用了B称呼(预收账款-B),那我现在怎么平了这两个科目?
老师你好,想请教个问题,人力资源公司帮客户公司员工代买社保,代发工资,这些费用不是人力资源公司出钱,都是客户自己的钱,人力资源公司按人头收费,比如一个人收费100元,开票金额就按人头数量开票做收入可以吧?客户打款到人力资源公司买保险发工资的钱直接就做往来,不用做费用了吧?人力资源A公司发工资的金额不用做成本,客户B公司能做工资成本吗?保险公司开给人力资源A公司的保费发票客户B公司能作费用入账吗?发票抬头不是客户B公司名称
老师,咨询您一下,我们新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24号收到一笔8万的打款,是a的100%控股的b打款的,不计入实收资本,双方签了研发服务合同,说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题: 一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
老师,是这样的,我想咨询一个事情,就是一个个体户,就是个体户的名称是***经营部,注册资本是5万元,然后这个公司用经营者的个人名字去办了个公户,而且这个公户经常收款,(这个收款是个人的账户,比如微信,支付宝打过来的,而且付款方,经常备注什么材料款,什么款的),关键是这个个体户,从来不开票,这个个体户还转账给别人个人账户,我就是想问,国家对个体户的稽查这么松吗,这个个体户的公账好猖狂,不开票,就是当私账再用的,都不用报税的吗
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
A-76097.64美金,B-76546.77美金,请问该怎么操作?
您好,金额都是正数,那您需要留下A还是B?
我想留下A
您好,贷预收款项B-76546.77贷预收款项A76546.77