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您好老师,想咨询个问题,打个比方,A和B是同一个客户的只不过名字不一样而已,单纯是公司内部人员的称呼,预收账款用了A称呼(预收账款-A),确认收入用了B称呼(预收账款-B),那我现在怎么平了这两个科目?

2022-04-13 21:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 21:41

您好,目前余额分别是多少?

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快账用户3459 追问 2022-04-13 21:50

A-76097.64美金,B-76546.77美金,请问该怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-04-13 22:08

您好,金额都是正数,那您需要留下A还是B?

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快账用户3459 追问 2022-04-13 22:21

我想留下A

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齐红老师 解答 2022-04-13 22:33

您好,贷预收款项B-76546.77贷预收款项A76546.77

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您好,目前余额分别是多少?
2022-04-13
你好,同学。 备注这只是一个当时转款用途的备注信息。这个是不能作为你入账依据的真实信息的。 还要看你这具体是用于什么的。
2020-11-04
一、A 公司与 B 公司之间的业务处理 A 公司向 B 公司支付预付款时: A 公司分录: 借:预付账款 —B 公司 贷:银行存款 B 公司收到预付款并向 A 公司开具发票后: B 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —A 公司 同时确认收入(假设符合收入确认条件)和增值税销项税额: 借:预收账款 —A 公司 贷:主营业务收入 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 二、B 公司与 C 公司之间的业务处理 B 公司向 C 公司支付预付款: B 公司分录: 借:预付账款 —C 公司 贷:银行存款 C 公司收到预付款: C 公司分录: 借:银行存款 贷:预收账款 —B 公司 三、C 公司与研究院之间的业务处理 C 公司与研究院签订合同并向研究院开具发票: C 公司分录: 假设发票金额为 X: 借:应收账款 — 研究院 X 贷:主营业务收入 X/(1 %2B 税率) 应交税费 — 应交增值税(销项税额)X/(1 %2B 税率)× 税率 研究院收到发票但由于法人不同,暂不做分录处理。 四、整体业务的闭合和平账 C 公司完成设备制作并交付给 B 公司,B 公司确认设备并支付剩余款项给 C 公司: B 公司分录: 借:固定资产(或库存商品等,根据设备性质确定) 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 —C 公司 银行存款(支付剩余款项) C 公司分录: 借:预收账款 —B 公司 银行存款(收到剩余款项) 贷:应收账款 — 研究院(结清应收账款) 研究院应协调其与 B 公司的关系,确保整个业务链条的合理性和合法性。虽然法人不同,但在业务实质上应明确各方的权利和义务,避免出现法律风险和财务混乱
2024-09-27
账务处理 收到定金:借银行存款,贷其他应付款 - A 公司。 B 公司合同执行收款:确认收入时,借应收账款 - B 公司,贷主营业务收入;B 公司付款或用定金抵款时,借其他应付款 - A 公司,贷应收账款 - B 公司。 A 公司合同执行收款:确认收入时,借应收账款 - A 公司,贷主营业务收入;A 公司付款时,借银行存款,贷应收账款 - A 公司。 结清注意事项 合同管理:保证合同内容清晰,对定金代付补充三方确认文件。 沟通协调:与 A、B 公司和内部部门沟通,明确责任,及时反馈。 税务处理:注意定金的增值税等税务问题,避免风险。
2024-12-13
一,5.31号我月末计提工资,五险一金和个税时都计入管理费用开办费了,5月成立公司算筹办期吗?计入管理费用-开办费合适吗? 因为公司已经开始营业了,正常做账计入管理费用工资里面的 二,当时股东b给我们a公司打款时,不计入实收资本,后来就签了服务合同,我们作为主营业务收入了那80000, 会计分录,借,银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费增值税, a公司收款8万的会计分录,我这样做对吗? 或者收款八万还是计入研发支出呢?会计分录用哪个正确呢?? 收款的时候 借:银行存款 贷:预收账款 后期研发成功后才确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 这个是你们公司的收入的,账务处理是没问题的
2023-07-08
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