同学你好 你的问题是什么

您所申请开具的增值税电子普通发票()审核不通过,原因:(3)其他,:目前电子税务局代开增值税电子普通发票模块,个人提供劳务、服务的,个人所得税征收品目均为劳务报酬所得,计入综合所得,由付款方代扣代缴个人所得税,预征率为20%,次年3月1日-6月30日与工资薪金、稿酬所得、特许权使用费一并进行个人所得税汇算清缴,多退少补。因此,代开此类发票请与付款方沟通,是否履行代扣代缴义务。如愿意代扣代缴,请自行备注:个人所得税由支付人依法扣缴。
一假设中国居民刘某在境内某企业任职,2020年1~12月每月应从任职企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入:任职企业每月按有关规定标准为其代缴“三险金〞3000元(三险各500.-金为1500),从2月开始享受子女教育和赡莽老人专项附加扣除合计2000元另外,刘某2020年3月从甲公司取得劳务报酬收入2000元,从乙公司取得稿酬收入30000元;6月从丙公司取得劳务报酬收入4000元,从丁公司特许权使用费收入5000元。已知当年取得四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计6522元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况,请依照现行税法规定,为刘菜进行综合所得个人所得税的汇算清缴。(假设上述劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入均为不含增值税收入,不考虑
一假设中国居民刘某在境内某企业任职,2020年1~12月每月应从任职企业取得工资薪金收入20000元,无免税收入:任职企业每月按有关规定标准为其代缴“三险金〞3000元(三险各500.-金为1500),从2月开始享受子女教育和赡莽老人专项附加扣除合计2000元另外,刘某2020年3月从甲公司取得劳务报酬收入2000元,从乙公司取得稿酬收入30000元;6月从丙公司取得劳务报酬收入4000元,从丁公司特许权使用费收入5000元。已知当年取得四项所得时已被支付方足额预扣预缴税款合计6522元,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况,请依照现行税法规定,为刘菜进行综合所得个人所得税的汇算清缴。(假设上述劳务报酬、稿酬、特许权使用费收入均为不含增值税收入,不考虑
1月22日,通过银行转账支付本月物业管理费7100元。2.2月12日,根据合同完成进度计算,本期已经实现事业收入17500元。收到客户交来的款项10000元,存入单位的银行账户,其余款项将在下个月支付。3.3月18日,根据业务发展的需要,以货币资金对X企业进行长期股权投资,通过银行转账支付股权投资款9000000元,取得该企业40%的股权。4.4月23日,开展一项非独立核算的经营活动,取得经营收入10000元,款项已经存入银行。5.5月25日,按照规定的政府采购程序以财政直接支付的方式购买实验设备一台,合同标的金额为60万元。6.7月12日,根据规定,向上级单位上缴款项300000元,现已通过银行转账方式完成上缴。7.8月30日,计提当月管理人员薪酬580000元,应代扣个人所得税15500元;为外部聘任人员支付当月劳务费12000,应代扣外聘人员个人所得税860元。9月6日,将代扣个人所得税后的职工薪酬与劳务费通过财政授权支付的方式转入个人银行账户。8.年末从本期盈余贷方余额转入本年盈余分配920000元,按照有关规定提取专用基金92000元。
2.中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员,2022年取得下列收人:(1)每月取得甲上市公司支付的税前工资、薪金收入15000元。甲上市公司为王某全年代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元,甲上市公司每月为王某代扣代(预扣预缴)个人所得税时已经税前扣除专项扣除额2745元[15000×(0.08+0.02+0.03+0.08)]、专项附加扣除额2000元,王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。(2)2月,为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元,乙公司已王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计240元。(3)4月,出版小说一部,取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入3000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计308元。(4)8月,取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司已经为王某代扣代缴(预扣预缴)个人所得税共计40元。(5)通过拍卖行将一副祖传珍藏多年的字画拍卖,取得拍卖收入300000元,主管税务机关核定王某收藏该字画发生的费用为80000元,拍卖时支付相关税费30000元。已知综合所得适用的个人所得
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗? 2025年8月分录 借:管理费用 24 贷: 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借:管理费用 -24 借:无形资产 24 借:以前年度损益调整 5 借:管理费用 3 贷:累计摊销 8 借:利润分配-未分配利润 5 贷:以前年度损益调整 5
老师,应收账款多长时间收不回就可以计提坏账准备了?
山东生物运输业务 物流公司的税负率是多少? 税负率怎么算?
老师boom一级二级是什么意思
公司代缴的个税,员工离职收不回来,要怎么做账?确认营业外支出吗?
请问老师,新接手一家企业他们报个人所得税时候,有部分评估师挂靠公司,给他们交社保,但是有协议不能给他们申报工资,这咋办
老师您好,我公司有员工200多号人,我们自研的项目我立项就立一个大的,然后申请各种软著下来,就说是对应这个项目的,可以吗?
老师,和您咨询一项业务,我公司是一般纳税人,24年25年我们收到了款项,给对方开具了专用发票,26年对方要求我公司把之前年度开过的所有专用发票红冲,重新开普票,这个要求会给我公司带来那些麻烦?主要是我不愿意红冲,
老师,工商年报里面的纳税总额是怎么填的
老师,小规模公司,主营宴会婚庆等服务,收到未开票房租收入950和未开票周岁宴服务费1415.22,需要确认营业外收入是多少,主营业务收入多少?销项税分别多少,税率按1%还是3%?