同学你好,借:销售费用-差旅费 8380-144.34 应缴税费-应交增值税进项 144.34 银行存款 20 贷:其他应收款 8400

30日,采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66元,增值税税额144.34元;市内租车费260元;出差补助1260元。会计分录
20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费7950元,退回余款50元,其中,飞机票5380元,住宿费198.11元,增值税税额11.89元,公务费1886.79元,增值税税额113.21元,出差补助360元的会计分录
26日,采购员出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66元;增值税税额144.34元;市内租车费260元;出差补助1260元
采购员孙岩出差回来,报销差旅费8380元,退回余款20元。其中:飞机票4310元;住宿费2405.66元,增值税税额144.34元;市内租车费260元;出差补助1260元。
15日,王平出差归来,报销差旅费9730元,余款退回。其中:飞机票5080元,住宿费1433.96元,增值税税额86.04元钱,会务费1886.79元,增值税税额113.21元,市内租出车费410元,出差补助720元
老师您好,员工报销住宿费发票,住宿超标,那进项税额是不是要把超出的部分做进项转出啊?
老师,我们单位员工2025年收入160470元,个税要缴纳多少
老师,上个月预收客户400块钱,这个月支付了200成本,我们赚200利润,怎么平账呢?收400的时候:借银行存款400 贷预收账款400。支付200成本的该怎么记了?
9610模式现在只有广州和杭州是试运行,其他地方还没开始是嘛
购买方已抵扣的发票,销售方能直接在系统里开红字发票吗?
老师,我们酒店的装修费,截止4月底30万,5月开始试营业,那么就从5月开始摊销对不?
房租发票没来时,我每个月做了,借,制造费用1万,贷,预提费用,房租 1万,过了四个月,房租发票了,开了12万,我现在冲销,做借,预提费用4万。贷,其他应付款 12万,借方还有八万差额我放入什么科目,这个是房租,以后我每个月都要进行摊销
你好老师,可以发一份私车公用的租赁合同吗
老师 我们是小规模餐饮公司 2025年8月份购买一台蒸饭柜 2560元 ,按24期来折旧 ,今年5月份这台蒸饭柜车坏了, 重新购买了一台2700元,旧的蒸饭柜回收价200元 ,实际付款2500元 ,这个账务处理怎么写?
老师,你好我这边有个公司,我新来的,他的账是代账公司做的。 他有5个项目,但是他不分项目成本,而是根据当月的收入结转当月的成本,而不是所属项目的成本。这样写可以吗?或者有什么风险。
另外说明一下,如果飞机票有行程单的话,可以抵扣9%的增值税进项税额