您好,假设题目社保公积金是个人部分,x-627.4-2171-(x-5000-3000-627.4-2171)*0.03=10000
老师,代账公司做的账:月工资是6500,扣除社保353.64,6500-353.64=6146.36,然后算出个税扣20.78元,实发工资是6125.58. 专项附加扣除在工资表里没有体现,那是平时正常缴个税,汇算清缴时税务返还,还是每个月的工资表里直接减去专项附加扣除数,然后不交税。
老师好,每月工资,减除费用标准5000元,减去个人应交的社保公积金,减去专项扣除后,还有1万元,请问个税是多少?谢谢
老师,员工张三2021.1月应发工资是12646.25元,那这个月工资表里需要代扣的个税是不是12646.25-5000(每月扣除数)-446.25(1月社保)=7200*10%-2100=510元 注:他的其他专项附加扣除没在公司里做,他自己汇算时多退少补
老师你好,1-2月员工税后到手工资20000万,税前工资20463.92元,个税463.92元,没有社保,没有专业附加扣除。3月开始每个月有393.40元社保要求税后到手工资是18608.59元,那么税前应发工资是多少?我算不出来了
老师, 老板说每月工资必须到手1万元正 而且每月还要缴纳点个税 公积金2171 社保627.4 专项扣除3000 那老板的应发工资申报多少 公式是不是应发工资--2171--627.4-专项扣除--个税=实发工资10000元 那每月应发工资做多少 个税又做多少? 才能保证每月到手工资10000元那?
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
谢谢 老师。 但减满6万后 是什么公式 后面就不是百分之3了 对吧
您好,根据您的题目,这个金额可以连续12个月适用
非常谢谢老师的街道
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
您好,您计算的税前金额多少?
我现在算好申报试试奥
老师 我觉得 算出来报会有差异的不会到1万元吧 因为个税是累计的 1月份缴纳已缴纳了60 2月份已缴纳了64.8 怎么弄啊
这个公式还有动下 老师
我算出来是12860.26
您好,那没问题,就是这个金额,不会有差异,给您的是各月申报数据,那您很可能1月申报错误
我是1月份实发1万的实际少了40 2月份多了95.2 实际多了 55.2 老师怎么弄? 是不是后面10000改成10000-55.2=9944.8
您好,累计收入按12860.26*月份-申报个人所得税收入
对老师,您这个是每月实发1万元 那应发工资写12860.26 就对了 因为我1月份少了40元、2月份多了95.2 那3月份您给我的公式是不是就要改成右边10000-55.2=9944.8
您好,不是,您现在需要的结果是什么?是在最近月份把差额补充?
是的老师 是准备在3月份将1至2月份多出的55.2 元扣除
是不是上面公式右边10000-55.2=9944.8就对了 那1-3月份就是实发合计3万元
您好,不是,是修改税前金额
我是说3月份右边按9944.8 到4月份右边就按您的10000元
您好,不是,应当不是这个金额
那老师 怎么做那?
您好,最近一期收入=当年累计收入按12860.26*月份-申报个人所得税申报收入
我再试下老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持