这个通过以前年度损益来调整。
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
比如去年预付了运费款出去,收到票才确认费用冲销预付款,有张发票在去年就开具出来了,但是没有给到会计入账,后面今年才找到那张发票,现在做账可以直接做费用冲销预付款吗
去年付了一笔钱是去年的费用,代账会计做到了预付账款,今年才在邮箱发现去年发票就开了,那这个怎么做
老师你好,请问我去年支付了一笔费用,发票没到,今年2月发票到了。去年支付的时候就做的借费用贷银行,今年收到发票,这发票就不能入账了是吗?
去年一笔检查费。当时做的借预付账款 贷银行存款,今年发现票就在去年的凭证后面。去年没有做到费用,按没有收到发票做的预付了。现在需要做调整。怎么做凭证?
我们用的小企业会计准则,没有这个科目吧
借,利润分配,未分配利润,贷预付账款。
那不就是冲减了当年的未分配利润了吗
对呀,就只能这么做呀。