汇算清交之前还没有发下去的话,汇算清缴调增。
老师你好,我想问一下,我公司是提供代理服务收入,主要是人工成本就是工资,所以利润高,老板不想交以高利润交企业所得税,请问老师如何合理避税
老师你好,我想问一下,新开办的企业,比如说四月份开始营业,但是一直没有说工资的事,因为不知道具体工资就一直没有计提费用。现在六月了,要是知道计提的费用应该怎么补做分录
你好,我想问下就是公司没有员工,但是为了少交企业所得税,我想计提工资,如果计提一直不发有影响吗
老师,我想问一下,所有的公司都需要计提工会经费吗?我公司是私企,就20多人,没有工会,就不用计提了,是吧
你好,老师,我想问一下公司第四季度什么业务都没有发生,只计提了一笔工资,没有发放。对资产负债表里资产总额有没有影响
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
汇算清缴不是前一年的吗,那这个不影响吧
你好不影响的,比如你12月份的工资在一月份发放,这样可以抵扣。
我还想问就是为了少交企业所得税暂估一些费用进去在3月,然后我四月再拿这些费用发票回来冲掉,可以吗
可以的,可以这么做的。
就是暂估时借管理费用贷应付账款,到四月冲时借应付账款,库存现金这样就可以了是吧
你好不可以的,借应付账款,借管理费用负数,然后重新做。
就是说暂估时借管理费用,贷应付账款,等到四月拿到发票,就冲回做借负管理费用,贷负应付账款,再做借管理费用,贷库存或者银行存款这样是吗
是的是的,是这么做的。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。