汇算清交之前还没有发下去的话,汇算清缴调增。

如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
汇算清缴不是前一年的吗,那这个不影响吧
你好不影响的,比如你12月份的工资在一月份发放,这样可以抵扣。
我还想问就是为了少交企业所得税暂估一些费用进去在3月,然后我四月再拿这些费用发票回来冲掉,可以吗
可以的,可以这么做的。
就是暂估时借管理费用贷应付账款,到四月冲时借应付账款,库存现金这样就可以了是吧
你好不可以的,借应付账款,借管理费用负数,然后重新做。
就是说暂估时借管理费用,贷应付账款,等到四月拿到发票,就冲回做借负管理费用,贷负应付账款,再做借管理费用,贷库存或者银行存款这样是吗
是的是的,是这么做的。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。