同学,你好,你是指现在开的免税的?

小规模纳税人开票里面的税额不用计入应交增值税吧,直接计入收入就可以了吧
老师,小规模纳税人小微企业如果一个季度开具8万多的普票,该怎么记账?因为是免税是直接讲价税合计计入收入就行是吧?不需要计提应交税费了吧?
应交税费-应交增值税-未交增值税小规模纳税人的专票收入税费这么做分录为什么呀,我直接做应交税费-应交增值税也是可以的吧
老师,小规模按1%缴纳增值税,没超额的无票收入要做应交税费-应交增值税,后面再转营业外收入吗,还是直接做主营业务收入就可以
请问,旅行社小规模差额征收。收入按照贷主营业务收入及应交增值税入账,但是报税的时候,是差额征收的,就是收入减直接成本后为增值税计税依据吧?税费最终缴纳的不是贷方计提的税费金额吧?要怎么处理??
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
老师您好,请教个问题,一般纳税人最后留抵的税额,在未交增值税的借方还是在进项税额的借方都可以啊
老师好,同一法人章用于多个公司 有没有问题 预留银行印鉴 会知道吗
2月份开的一个点的
要把应交税费转到营业外收入
具体怎么做呢?,借:应收账款3000 贷:主营业务收入2980 应交增值税20 这个样子吗
是的,后面就把这个应交税费转到营业外收入
是什么时候转呢?月底?还是季度末的时候看交不交增值税
借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入 你做完这个月账时就要结转了
按理说这个科目是不是月底就要清0 ,但是我看见这个科目之前一直挂着余额
如果没有交税的情况下就是0,如果要交税就有余额
贷主营业务收入吗,那不是做了两遍收入了
如果要交税的情况下,下个月用银行存款交了, 、借:应交税费 贷:银行存款,这个就没有了呀
那这个为啥借方做一遍税贷方做一遍。交不交税季末才知道啊,那你不是说当月就转入营业外收入嘛
你不要交税的情况下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 结转时: 借:应交税费 贷:营业外收入