同学,你好,你是指现在开的免税的?

小规模纳税人开票里面的税额不用计入应交增值税吧,直接计入收入就可以了吧
老师,小规模纳税人小微企业如果一个季度开具8万多的普票,该怎么记账?因为是免税是直接讲价税合计计入收入就行是吧?不需要计提应交税费了吧?
应交税费-应交增值税-未交增值税小规模纳税人的专票收入税费这么做分录为什么呀,我直接做应交税费-应交增值税也是可以的吧
老师,小规模按1%缴纳增值税,没超额的无票收入要做应交税费-应交增值税,后面再转营业外收入吗,还是直接做主营业务收入就可以
请问,旅行社小规模差额征收。收入按照贷主营业务收入及应交增值税入账,但是报税的时候,是差额征收的,就是收入减直接成本后为增值税计税依据吧?税费最终缴纳的不是贷方计提的税费金额吧?要怎么处理??
老师晚上好,成本会计里面的成本核算跟存货核算里的成本核算是不是两个方面?有什么区别?
注销的时候账上其他应付款欠股东钱只能转营业外收入吗?能不能直接转资本公积?
老师,酸木瓜是属于蔬菜还是水果?开票是按照蔬菜来开还是按照水果来开?
咨询个问题,马上做汇算清缴,当年暂估成本10万元,今年发生了6万元成本,在五月申报的时候是否要调增?
老师,员工离职算工资,4月实际出勤26天,3月实际出勤6天,5月实际出勤6天半,工资谈的每月都是4500固定的,那她离职了,工资怎么算,才是正确的呢?规定他是每个月休息4天的?
工会支付职工医疗互助金,怎么做会计分录
甲公司商品放在学校销售,货款进学校账户(poS机收款),然后业务部门提供了一个营业统计明细表,没有品名,只有金额7万,叫会计开发票,这怎么开?
你好,我们在阿里巴巴国际平台交易。对方给我们转的美元。换算成人民币按什么时候的汇率换算。
老师,我看前几年公司账务没有发票的直接做了成本费用,汇算清缴时之后也没有调增,但是去年来的这个会计在做账时没票的凭证上摘要都写了无票俩字,调增得近80万,前两年会计不调增人家起码摘要没写,这一堆摘要写着无票,我新接手这咋处理呀?
老师,你好,请问制造业出售固定资产的收入,是放主营业务收入,还是其他业务收入-出售固定资产?
2月份开的一个点的
要把应交税费转到营业外收入
具体怎么做呢?,借:应收账款3000 贷:主营业务收入2980 应交增值税20 这个样子吗
是的,后面就把这个应交税费转到营业外收入
是什么时候转呢?月底?还是季度末的时候看交不交增值税
借:应交税费-应交增值税 贷:主营业务收入 你做完这个月账时就要结转了
按理说这个科目是不是月底就要清0 ,但是我看见这个科目之前一直挂着余额
如果没有交税的情况下就是0,如果要交税就有余额
贷主营业务收入吗,那不是做了两遍收入了
如果要交税的情况下,下个月用银行存款交了, 、借:应交税费 贷:银行存款,这个就没有了呀
那这个为啥借方做一遍税贷方做一遍。交不交税季末才知道啊,那你不是说当月就转入营业外收入嘛
你不要交税的情况下 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 结转时: 借:应交税费 贷:营业外收入